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您好老师,我们在销售过程中,已经开了全额增值税发票,在收款时,为了尽快回款,给出了折让,签订了协议,这个账务怎么处理

2023-03-29 09:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-29 09:52

你好 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:银行存款,财务费用,贷:应收账款 

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你好 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:银行存款,财务费用,贷:应收账款 
2023-03-29
你好,写一个情况说明,证明这个房子给了你们以后,然后给了这个合伙人,而且合伙人转给你们的钱是用来抵这个应收账款的,三方在这个情况说明上签字盖章就可以了,然后冲减这个应收账款。借银行存款在应收账款。
2022-12-28
同学您好,那您这以后要开票的话,具体会增么开,您确认为开票收入是可以的,就是假如以后需要开票的话,您是开给谁的问题,
2020-08-28
你好,在先在我要办税里的综合信息报告中修改
2024-12-24
这个账户的话就是这里实际已经发生的成本,由于你没有取得发票,你就做到你这个账上的成本,这个就称之为叫战国,没有付款协议,委托付款可以的呀。
2021-03-06
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