同学你好 是什么会计准则呢

2018年我笔业务,到时的分录是借:主营成本 贷银行存款 现在发票那张发票是虚开的,要剔除,请问怎么用以前年度科目做账?
我司20年有一张发票被认定为虚开的发票要调减支出8500元,且20年有利润已缴纳企业所得税,当时我做的会计分录是借:主营业务成本 8500 贷:银行存款8500,请问现在我要如何做会计分录?
请问建筑企业税务局查到以前年度一张成本发票是虚开发票,要我公司转出,应该如何做会计分录当时的分录是,借:安装成本—吊装费,贷:银行存款
属小规模公司,2019年发生业务收到的普票,现在税务局查出是虚开发票,已经跨年了,如何调整。当时的分录是 借:主营业务成本 50000 贷:银行 30000 预付账款 20000
老师老板工资做高了,我想调低,是从做工资的那个月开始调,还是现在把多出来的工资做下反方向冲减
劳务公司有资质等级之分么?有注册资金的要求么,新办的劳务公司多久完成实缴,新办是从什么时候开始的叫新办
老师报印花税税源采集表所属期为什么是6月1日之6月30日而不是4月1日到6月30日
老师6月份累计摊销表中的已摊销月份为什么是5个月,而不是6个月
开发票的时候发现不含税金额税务自动四舍五入了 怎样改正金额
主要从事技术服务类的工作,年流水不到20万,有一定风险性,目前走的是工资薪金,现在想注册公司,降低税赋,是注册个体工商户还是有限责任公司,进项和费用都不多,请教怎样处理最合适
老师,本月付了所属期11.16-12.15的费用,要怎样做分录
老师,我们的客户公司是香港的,但是他们给我们付款是用的香港公司在国内的外币账户付款,我们收到这个款能退税吗?首单 有没有相关政策依据,必须是国外的账户打款
老师你好,我们是商贸企业,供应商的发票已经开了,但销项的发票没有我们没有开,是因为客户没有给我们付款,但是我们需要本期申报增值税时候填未开票收入,然后下个月补开增值税这样操作这这种合规吗?有什么风险?
老师,零售金银首饰要交消费税吗?具体是哪几个产品,交多少
企业会计准则
同学你好 借银行存款 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
老师,这个钱收不回来了,借方用什么科目?
营业外支出就可以了
那所得税要怎么处理?
这个需要调增缴纳所得税
我知道要调增 账上要提现么 还是在报表上调增
同学你好 你只要报表上调增然后做缴税的分录就可以