你好,肯定是会有风险的,会涉及到增值税这些。

请问老师:同一个人同时做老板两家公司的账,这两家公司是关联方,涉及到大金额的开票,有实际业务,但是没有合同,后期开票金额有两千多万,大概是发生成本的2倍多。目前这个项目已结束,该拿到的成本票已拿到。老板是不愿意有那么高的利润的。一家公司是开票方、另外一家公司收票方。两家公司都是同一个人做账。有什么税务风险。
我们公司和一家企业,银行上面有往来转账,备注都是往来款,但是银行提醒,我们转出去的钱不能备注往来款,会有涉及洗钱的风险,需要改个备注,应该改成什么好呢
老板两家公司间没有实际业务,一个公司缺钱,另一个公司打过去,只有银行回单,长期挂往来账,有什么涉税风险
老板有两家公司,公司间没有经济业务,平时都是哪家缺钱就从另一家互相拨付,挂往来,这样存在税务风险吗?
老师请问下我们公司把现金从银行转100万给另一家公司,另一家公司将同等面值的100万银行承兑汇票转给我们,实际是做互换没有实际业务发生只是帮他们把承兑接收过来帮对方环节资金困难,这样可行吗?有没有税务风险?涉不涉及发票?
老师你好,深圳地区企业 附加税是不会在当月计提?目前,城建税减半,2个教育费减免了,计提的时候按实际减免的来计提吗?还是需要按 7 3 2 比例计提 差额计入营业外收入?
老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,确认收入时是每个月每个店单独确认收入,平时店铺确认收入时,是用含税收入/1.01换算为不含税收入,因为电商平台上收到的销售额都是含税的。然后用含税收入-不含税收入,倒挤出应交增值税,申报增值税时是用总收入*1%,所以可能是因为这样导致应交增值税差了0.01,我账上记得应交增值税比申报增值税应交增值税多了0.01,这样没关系对吧?到时做缴纳增值税分录的时候把多的0.01计入营业外收入?
还剩下五十天,注会会计财管怎么学,感觉想要放弃了。前面问的时候老师让我客观题做六座大山,主观题做金融工具和合报就行。六座大山里的其他四章主观题真的不需要做吗?这六章客观题我应该先吃透哪些知识点啊。最近做学堂金融工具,才做了第一节,第二节做了一半,感觉都不会。文字描述的题感觉一片空白。我应该怎么办呢。
老师,你好 4月份做账,成本分摊时,二料多摊成本,出现毛利率负数,已经做过结账了,6月份做账时才发现,4月份的账需要在这个月做调整吗??
老师,您好,我公司26年一季度暂估的成本,最后开不进来了,这个账务怎么处理,以及企业所得税调增,怎么处理呢?
请问 律师事务所给开的民事代理费发票,计入管理费用-其他可以吗?基本不发生,偶尔发生这一次
公司在运营,但是收入比支出少,怎么报税啊,资产负债表显示是负数,税务局说不行,要更改
你好,a公司2015年成立的,注册资本1000万美元,按目前财务软件上的实收资本余额不足1000万美元,需要做减资吗?是不是成立五年内要缴足吗?
老师,我们是以前是高新企业现在被查,然后调账要重新整理领料单,然后代账的人叫我们整理领料单,然后我需要问下他们,我司内部这样的领料单可以吗?需要问下他们意见吗 因为都是大佬老板在群里里面,我要谨慎提问
朴老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,确认收入时是每个月每个店单独确认收入,申报增值税时是用总收入*1%,导致应交增值税差了0.01,我账上记得应交增值税比申报增值税应交增值税多了0.01,这样没关系对吧?到时做缴纳增值税分录的时候把多的0.01计入营业外收入?
为什么呢?
因为借钱应该是有利息的 你没利息 税务就视同你有利息 需要交增值税
有个政策说,集团间借款可以不记利息,免增值税,这种可以用这个政策吗?
对,集团是可以 但是集团基本都是很大的企业
最好是签订借款协议,约定利息,收到利息方缴纳增值税?
对的,就是这个意思
但是公司怎么开利息发票呢?没有这个业务,去税务局申请代开吗?
这个你可以自己开票的,也可以去税务局代开发票。
我们公司还没有开发票的盘,是去税局申请吗?
对,这个是需要去税务申请。
公司注册地在朝阳,得去朝阳税局是吗?实际工作地是海淀
对 肯定是朝阳区申请的呢