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朴老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,确认收入时是每个月每个店单独确认收入,申报增值税时是用总收入*1%,导致应交增值税差了0.01,我账上记得应交增值税比申报增值税应交增值税多了0.01,这样没关系对吧?到时做缴纳增值税分录的时候把多的0.01计入营业外收入?

2026-07-11 16:19
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齐红老师

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2026-07-11
你好,申报产生的差异差异计入营业外收支就可以了。
2024-01-08
您好,7月份,这个是需要做借:营业外支出0.01 贷:应交税费未交增值税0.01    因为6月份结转完,有一个金额
2024-07-18
对的 需要做 要不应交税费有余额
2024-04-06
对的,只有一处小改: 收入分录完全正确 免税分录把营业外收入改成其他收益就规范。
2026-03-19
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