你好 销项税额=350300/1.13*13%%2B3390000*13%%2B200*2260/1.13*13%%2B11300/1.13*13% 进项税额=300000*9%*60%%2B2700-5000*13% 本月应缴纳的增值税=销项-进项

据上述资样,计算该企业当月的之某大型仓超市为增值税一般纳税人,2019年6月发生如下业务。(1)购进家电一批,取得的增值税专用发票上注明价款200万元、税款26万元,支付运输小的运验费用7万元,取得增值税专用发票。(2)从某农场购进水果一批,货款已全部支付,取得农产品收购发票上注明价款24万元,将中的20%用于本企业职工福利。(3)进10台收款机以提高工作效率,取得的增值税专用发票上注明价款8万元、税款1.04万元(4)采取以旧换新方式向顾客销售洗衣机200台,旧洗衣机收购价每台200元,新洗衣机出售实际收取每台3800元。(5)销售空调50台,每台零售价3900元,另收取安装费每台160元。(6)在促销活动中。向累计消费达到一定金额的顾客。赠送零售价为79.1元的小家电。当月共计送出50件。(7)以分期收款方式批发文体用品一批。合同约定不含税销售总额为40万元。分4个月平均收取,当月实际收到货款8万元。
37.(14.0分)某大型超市增值税一般纳税人,2020年6月发生如下业务:(1)购进节能家电一批,取得的增值税专用发票上注明价款300万元,支付运输单位运输费用8万元,取得专用发票。(2)从某农产购进水果一批,货款已全部支付,取得农产品收购发票上注明价款31万元,将其中的30%用于本企业职工福利(税率按9%)。(3)购进10台收款机以提高工作效率,取得的增值税专用发票上注明价款8万元。(4)向顾客销售洗衣机200台,每销售一台洗衣机赠送一台空气炸锅,新洗衣机每台售价3800元,空气炸锅每台售价200元(5)销售空调50台,每台零售价3900元,超市负责安装每台安装费160元。(5)打折销售电烤箱,售价每台780元,八折销售,折扣额和销售额在同一张发票上,本月销售100台。
广东致美商品有限公司,是增值税一般纳税人,2019年10月有关经营业务如下:(1)从农民手中购进免税农产品,收购凭证上注明支付购货款300000支付铁路运输费,取得增值税专用发票,注明运费30000元税额2700元。人库后将收购的农产品的40%作为职工福利费,60%零售给消费者,取得含税收入350300元。(2)销售空调,同时负责安装,取得收入3390000元。(3)采取以旧换新方式销售洗衣机200台,每台零售价为2260元,顾客旧洗衣机折价260元,按每台2000元出售,不再支付旧洗衣机收购款。(4)销售笔记本电脑10台,每台零售价为11300元,货款已收到。(5)采取预收款方式销售电视机2台,每台售价为22600元,承诺下月交货。(6)上月购买的2台笔记本电脑因保管不善被盗,每台不含税进价为5000元。上述发票均已认证并申报抵扣。要求:计算该企业当月应缴纳的增值税。
广东致美商品有限公司,是增值税一般纳税人,2019年10月有关经营业务如下:(1)从农民手中购进免税农产品,收购凭证上注明支付购货款300000支付铁路运输费,取得增值税专用发票,注明运费30000元税额2700元。人库后将收购的农产品的40%作为职工福利费,60%零售给消费者,取得含税收入350300元。(2)销售空调,同时负责安装,取得收入3390000元。(3)采取以旧换新方式销售洗衣机200台,每台零售价为2260元,顾客旧洗衣机折价260元,按每台2000元出售,不再支付旧洗衣机收购款。(4)销售笔记本电脑10台,每台零售价为11300元,货款已收到。(5)采取预收款方式销售电视机2台,每台售价为22600元,承诺下月交货。(6)上月购买的2台笔记本电脑因保管不善被盗,每台不含税进价为5000元。上述发票均已认证并申报抵扣。要求:计算该企业当月应缴纳的增值税。每小题都要列算式
广东致美商品有限公司,是增值税一般纳税人,2019年10月有关经营业务如下:(1)从农民手中购进免税农产品,收购凭证上注明支付购货款300000支付铁路运输费,取得增值税专用发票,注明运费30000元税额2700元。人库后将收购的农产品的40%作为职工福利费,60%零售给消费者,取得含税收入350300元。(2)销售空调,同时负责安装,取得收入3390000元。(3)采取以旧换新方式销售洗衣机200台,每台零售价为2260元,顾客旧洗衣机折价260元,按每台2000元出售,不再支付旧洗衣机收购款。(4)销售笔记本电脑10台,每台零售价为11300元,货款已收到。(5)采取预收款方式销售电视机2台,每台售价为22600元,承诺下月交货。(6)上月购买的2台笔记本电脑因保管不善被盗,每台不含税进价为5000元。上述发票均已认证并申报抵扣。要求:计算该企业当月应缴纳的增值税。每小题都要列算式
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?
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我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?
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你好老师个体户工商年检25年交了个人经营所得税是从25年10月份至12月份的是26年1月份交的报工商年报的时候用不用把1月份交的税写上
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交通运输货物运输加油费抵扣运费帐目处理,抵扣部分要算销项税额吗?会计核算帐目处理?