你好,开一个折扣的就可以的,在上方有一个折扣,你点开。

曼迪箱包公司自己生产的一批外贸款女包,包装重量750克,生产成本为70元/个,银行美元买入价为1美元=6.5人民币元,以中国邮政epacket包邮,平台佣金率为8%,其他成本忽略不计,原来定价42.37美元,但是上架一个月没有订单。公司经过调查发现一款相似的女包的售价为25.95美元,总体销量为2195件;还有一款相似的女包售价为32.77美元,销量为1132件。根据已知条件,参考平台其他同类产品优化价格,并计算上架价格、 (已知e邮宝报价,价格最高的为邮寄到挪威,重量资费65元/kg,操作处理费19元/件,公司的折扣率为40%。)
老师,我想问一下,我们是跟集团超市合作的,就是他们系统会给我们一个外网,我们可以看到里面的卖给客户的零售价格,卖的总价,他们要扣19%的扣点后,剩下的才是我们的钱,现在他让我们给他们开3%的专票给他们,还要总共折扣2279.19,总共有99个单品明细要开,我咋开呢?发票价税合计总金额是352375.2这个数字,
老师,我想问一下,我们是跟集团超市合作的,就是他们系统会给我们一个外网,我们可以看到里面的卖给客户的零售价格,卖的总价,他们要扣19%的扣点后,剩下的才是我们的钱,现在他让我们给他们开3%的专票给他们,还要总共折扣2279.19,总共有99个单品明细要开,我咋开呢?发票价税合计总金额是352375.2这个数字,这个图片折前销售折后销售说的啥意思?
A 公司为增值税的一般纳税人,位于市区,主要销售空调等家电 产品。今年端午节前夕,为了促进企业的销售,促销人员提出了两套 销售产品的方案,以供选择: 方案一:将一台原价值 2000元的空调和一台原价值 400 元的电风扇 捆绑销售,给予8.333折的优惠(即,给予了400元的价格折扣) 并将折扣的金额开在同一张发票的“金额栏”中。 方案二: 销售一台原价值 2000元的空调的同时, 赠送一台原价值 400 元的电风扇。甲公司将赠送的电风扇单独开具了发票。 以上价格均为含税价格,且不存在赊销和赊购。甲公司的销售利润率 为 25%,即若原价值为 1000 元,则进价为 750元;若原价值为 2000 元,则进价为 1500元。假设只考虑增值税(13%)、城建税(7%)和 教育费附加(3%),请对其进行纳税筹划。保留小数点后两位。 【回答以下问题】 假设企业以税后利润最大化为纳税筹划目标。(企业所得税 税率为25%)
合同里面有合同总价后最后优惠价格,但是数量单价还是折扣钱的金额,其中有些产品价格为00清单都是折扣前的,只是最后有一栏最终优惠价格,要怎么开发票
2025年年底计提了年终奖,本想着到2026年5月30号之前发放,但是由于账上资金回笼不足,没有实际发放,然后在2026年做2025年汇算清缴的时候调增了年终奖金额,那我想问一下这个分录我应该怎么写?是写:借应付职工薪酬一年终奖,贷:利润分配一未分配利润吗?
老师,我们是建筑劳务公司,开具劳务发票,怎么开具正确?能不能,之前一直是开的建筑服务*劳务费,现在还能这么开吗?
24.25年都备考过中级,24年中级实物28分,经济法46,财管38分,25年协议班的课听了3遍。26年课听不进去,想直接看讲义和刷电子题库的题。要是电子题库的题做错了,不懂就去把课听一遍,再刷题。我现在只想做电子题库的题,和看讲义。这样可以不?电子题库每个章节的题正确率保证在百分之八十。不知道这样可行不
一般纳税人小型微利企业,如果这个月开发票开出四十多万专票,增值税为0时是否不合理,往期待抵扣大于本期开票额
老师晚上好,请问出口备案如何操作?在哪里备案
老师,我之前做的是文员工作,现在进入一家几个人的小公司,A和B公司的同一个法人,C公司是另一个法人,别的公司卖货给C公司开发票,我们再按5个点C开给A公司,但是C没有走货,这个属于虚开发票吗?我能继续做这个会计吗?
老师,你好。老板有A汽车运输有限责任公司,B公交车有限公司,C驾驶员培训有限公司。三年前B公司跟政府买得了一块地皮,现在老板需要用这个地皮建设一个新的驾驶员科目二训练场地供驾驶员培训公司使用,一栋办公楼供三个公司一起办公使用,一个停车充电场供公交车停放和充电。基建不请建筑公司在基建,老板自己找人来建设。请问这个情况下,基建的开支费用怎样会计核算才合理合规合法化?
老师,麻烦咨询下,公司为小规模纳税人,股东把他的车买给公司,公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化,而且公司购置后,税务申报资产折旧计提是一次性,还是
工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛,咋有的视频说必须保留6位?有标准吗?
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
要求你们提供折扣金额。