你好1; 需要缴纳印花税的; 按千分之一

老师,租车没有签合同协议,金额涉及也比较小,每次500元左右,但租车比较频繁,用车租车接送客户的,这种是不是不需要缴纳印花税?
老师,公司名下没有车,需要报销油费,只有法人有车。方法:1、可以由法人拿着有公司名的油费发票来填写报销单报销,但在所得税汇算清缴时不可抵扣,需要做纳税调增;2、与法人签订租车协议,每月付300元租金,法人去税务局代开租赁发票,此时的油费发票可以正常入账,可在所得税汇算清缴时抵扣。老师这两种方法对吗?在2当中,租赁发票每月开一次的话需要交多少税?若是一年的话又需要交多少税?在所得税汇算清缴时可抵扣多少?公司是一般纳税人,小微企业,所得税率是否是5%?
老师,现在法人有一辆车,要签订租赁合同到公司名下,这俩租赁合同已经拟好,就是金额这块怎么填写比较合适?网上搜的是每个月500以下的租金不要开发票,不用交增值税。800以下的不用交个人所得税,但是超过800的要让法人去税务局代开发票交增值税,也要交个税,但是具体的怎么操作?
小规模工程公司,怎么确认项目收入和成本结算?
老师,对于房东来说,免租期需要结转房屋成本吗?还是按折旧处理?
226.6月土地平整费50万,比如土地2024年6月租的,6月平整,那么现在2026.年6月才报销,如上数据如何做账?
员工做到7号离职,7号正好是星期天,星期天这天要算工资吗?他星期天固定休息,1-6号算工资还是1-7号算工资?
老师你好,我们是小规模建筑业。第一季度开票29.8,记账收入不含税价,进项成本是含税价刚好29.8,就导致成本大于收入。免税部分有结转。当时就那样报了。第二季度无任何业务,但是企业所得税是系统自带出来的数据,跟第一季度一样,提示了成本大于收入的中风险提示。第二季度申报用不用都改成0,因为没有业务要0申报。我目前就按照系统带出的数据申报了,因为很年度的数据一样。就在企业所得税里对比有中风险。跨税种自查无风险。现在这种我用改么?之后会出现什么问题不?
请问我们国外客户下单至我们香港公司,然后香港公司再下单至我们国内公司。有一票走DHL,请问这报关资料要怎么做。
公司a与b签订指标买卖合同,委托b公司代理建设,b公司发包给c公司,实际业务由d公司完成并办理相应施工图审查和施工证,但是c公司给b公司开具施工发票,此时c公司是否涉及虚开发票
二季度申报所得税,一般计提企业所得税是在什么时间段计提,分录如何做?
总包方给分包方1000万的工程款,税款由甲方代扣代缴了,分包方还需要给总包方出具发票吗?
和员工打官司承担的起诉费入什么费用
我刚看到齐红老师说不用交,我有点不理解
租赁车辆 要有租赁合同的; 按照这个来缴纳的
我们没签合同,都是按次租的
你好; 那也是要缴纳的; 我们这边是这样的
那是用来接送客户的,可以放销售费用-租赁费里面吗
你好; 是的;记入这个科目去