同学您好,借:应交税费-增值税加计扣除,贷:其他收益/营业外收入。
老师.请问下加计扣除进项税怎样做分录,谢谢
假设,10月销项100元,进项50元,我司进项按10%加计抵扣,不存在其他进项转出的业务, 应交增值税的分录怎么写,计提和缴纳的时候,分别怎么写,谢谢老师,麻烦写一下,带上金额,感谢
老师您好,请问个税应该怎么计算,以月工资1万为例不涉及专项附加扣除,麻烦老师教一下,谢谢
老师您好,想问一下,加计扣除的其他,我是要怎么来算加计扣除的?公式麻烦告诉我一下,谢谢
加计扣除10%的进项税额,期末用做增值税结转吗,谢谢老师
老师,那月末结转增值税发票呢,谢谢
同学您好 、月末结转: 借:应交税费-未交增值税 贷::应交税费-增值税加计扣除,