这个是不需要填写的。

老师,你好!请问我们个人独资企业,平时申报时,不超45万减免的增值税,我填到了营业外收入,平时预交申报时,我把营业外收入和成本费用相抵后,填到了成本费用里,填写申报了,现在汇算清缴时,没有没有营业外收入,我可以像平时预交时,和成本费用相抵后,填写到成本费用里吗
我们符合增值税加计抵减(生产性服务业) 1.如果每个月有加计抵减税额每个月都需要计提么? 2.做过声明,加计抵减申报可以年底汇总一次申报么? 3.去年的加计抵减没有申报,也没有计提,现在更正了报表申报了,退税了。现在需要怎么做账? 麻烦老师了,希望老师能解释详细些。
老师,平时企业申报增值税时,有提交加计抵减声明。现在汇算清缴,那个A107010表要勾选选填吗?
老师,公司员工出差的机票,只有行程单,可以入账吗?增值税可以进项抵扣吗?这种的只能计算抵扣吧?(燃油+机票)/(1+9%)×9%吗?那这个不能认证勾选吧?填增值税申报表时这个是要在认证勾选的基础上加上这部分吗?
老师你好、固定资产平时做账时每月是正常折旧,汇算清缴选择加速折旧该怎么填?如果选择加速折旧了会计上该怎么处理?季度报企业所得税的那张A201020资产加速折旧、摊销表要填吗?
那我们给外包临时工人干活的劳务费怎么出账呢?他又没法给我们开票 我们销售电脑的公司。
印花税,想问问日常费用一些普票报销是不是不用缴纳印花税,我都缴了
老师 特殊情况,有职工工资这月不发了 ,计提的时候计提不发员工的?
老师,25年计提奖金10万入账研发支出结转到研究费用里面了,只发两万,汇算清缴要调增8万,这个调增的分录是借应付职工薪酬-奖金,贷利润分配-未分配利润科目吗?不涉及研发支出科目了吧?
公司实收资本3500万已完全实缴,后期股东追加投资1亿,不想变更营业执照,可以直接计入资本公积吗
请问老师超过30个人要交残保金,要是公司里面有残疾人呢?30个人,有多少个残疾人可以不交残保金
我们客户欠我们50万元货款,现在打官司,我们要求他们给承担利息和律师费,对方要求我们给提供发票,但是我们没有权限给开发票!请问这个需要怎么处理,我们有义务开这个发票吗?还是提供律师给我们开的发票和银行的利息发票就可以吗?
你好,房子含税300万元。我们开300万元的发票。这个税款算是谁承担了
有限合伙公司取得被投资公司的分红30万,有限合伙公司的合伙人都是自然人,怎么申报及交税
一个人在两个公司有收入,两个公司都申报了个税,并都扣除了5000元的费用,(按规定只能在一个公司扣除5000元费用),这种情况如何解决?