你好,同学 不用调增的,在一般收入附表的营业外收入填写即可的

老师,请问企业所得税汇算清缴的时候,纳税调整项目明细表里的账载金额跟税收金额填写一样,就说明不需要调增调减是吗?
老师,汇算清缴时候,我2021年有补缴2019年的企业所得税,附加税,增值税 以及有滞纳金,我是不是要填写在纳税调增表提现,我写在七支付滞纳金以及违约金,就跳出这个
老师,请问公司收到政府给的项目补贴,这个收入在汇算清缴的时候一般企业收入明细表中填报了,在专项用途财政性资金纳税调整明细表怎么填写啊
老师请问一下,政府的扶持资金和增值税的加计抵减金额,在汇算清缴的时候要调增吗 就是在申报汇算清缴的时候的,填写A105040这张表的时候,是不是只需要填写第2列财政性资金这个地方
老师,审计报告的财务报表和实际的财务报表有部分金额是不一样的,需要调整吗?是调账还是调报表啊? 汇算清缴年报的时候按哪个报表的数据填写啊?
老师,一般装订凭证,一本是装订多少张纸比较好啊,或者多少号凭证
其他公司把员工派遣到我们公司上班,我们公司代发工资和交社保。请问一下代发给他的工资薪金是我们申报个税,还是派遣公司自己申报?
650万的2套设备2024年已全部确认收入,缴纳增值税。其中一套A设备300万,已收款195万,应收款105万;一套B设备350万,已收款227.5万元,应收款122.5万。现客户违约,提议将设备总计应收款227.5不再支付,退回1台B设备后平账,并要求我司开具红字发票350万,请分析一下我司涉及的各种税费税务风险
审计报告的报表和税务报表可以不一致吗
郭老师,老师,您好,所得税的汇算清缴A105050表只填的工资,漏填了社保,这个还需要更正申报吗?
中级会计考试报名条件?
建筑公司按合同收入印花税按季申报,但是后面没有收入就没有按季申报,像这种应该怎么处理呢?
老师,就是比如别人一个装修好的酒店,买200万,然后不摊销,怎么写分录,
外贸企业,2月收到采购发票,借库存商品 应交税费-增值税-待认证税额 贷应付账款,我4月出口进项发票勾选,是不是借应交税费-增值税-待认证税额 贷应交税费-增值税-进项税额 提交退税申请后因资料不够还需要补齐就撤销,按我是不是不用计提退税金额,只要做认证发票会计分录?
老师您好,请问一下老板征信有点花,这个做贷款哪家银行好做一点啊?
那请问A105040专项用途财政性资金的这张表,比如是30万,请问这个数据在这个表里面怎么填写
这个附表不用填写的,同学
我这边显示需要填写的,风险提示里面
我这边显示需要填写的,风险提示里面 不用的,点开一下就可以的,不用填写,你们这个加计扣除不是专项资金的意思
有30万是申请的政府补贴
这个也不用填写专项资金的 专项资金一般是大型项目的补助
中小创的资金补助也是不算的是吧
中小创的资金补助也是不算的是吧 是的,不算的,老师现在公司也有
那这个两笔金额在收入表中,是填写在营业外收入的政府补助利得里面吗
是填写在营业外收入的政府补助利得里面 是的