你好,三月份确认的收入吗?

老师,刚刚咨询您的问题,我家是酒店,要确认的是客房收入,因为2月是作为隔离酒店,所以收到20万结款的部份2月份确认收入并开发票了; 3月份核对账单,未确认收入未开发票的13万,还没有入账,请问这部分我如何做账呢
公司3月份收到并确认租赁车辆收入2万元,但是发票在4月份开具,改怎么做账?
老师,公司3月份买了一张车,当月入账,借:固定资产30万,银行存款30万,对方4月份开具发票,5月份会计才收到发票入账,才进行抵扣,现在收到这张发票进项税怎么入账啊???
商业管理公司,今天收了一年房租.租赁期为2024.9.17一2027.9.16为3年,现在收了1年房租,是现在开发票分录,借:银行存款 贷:预收账款一租赁费 应交税费一应交增值税吗?增值税是开发票就确认吗?到9月份确认收入借预收账款一租赁费,贷主营业务收入吗?9月份确认是一个月收入还是半个月收入?
请问电费收入3月和5月份做重了几十元,多确认收入80元,3月份开的收票,5月份开的发票?现在怎么操作?小规模公司
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
老师,我刚接手了一家公司,在抖店注册了,我不知道怎么查找数据,每个月的销售额,明细这些都不会,老师有这种企业的工作实操吗?
我们企业一直正常经营的,现在刚迁移新区要出口退税,主题是公司和香港离岸账户企业,发货是大陆这家公司直接发货到国外,报关是EXW出去的,补了两次资料都说物流无法闭环,想问下我如果迁回原来的区,还是要重新走首次退税流程吗?能频繁变更地址吗?
还没确认,但是是收到的3月份的租金收入
你好,三月份借银行存款,贷主营业务收入,应交税费。
4月份开了发票,红冲之前的无票收入 然后再做发票的。
老师,3月份是做主营业务收入-无票收入这样的明细科目?
可以的,可以这么做的。
4月份申报第一季度的增值税的时候改咋申报?
未开具发票一栏填写负数,开具的发票一栏填写正数
收入和增值税是正常申报的对吗?
是的,是这个意思的。
那老师,3月份按照合同有一笔款要收,也没款也没开发票,这个账咋处理?
应该是借应收账款贷主营业务收入,应交税费,根据权责发生。
那这样增值税跟开票系统不一致了
对的,是的,因为有无片收入。
后续咋做帐?申报增值税时咋办?
借应收账款负数,贷主营业务收入负数,应交税费负数, 借银行存款,贷主营业务收入应交税费 未开具发票一栏填写负数 开具的发票一栏填写正数。