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老师,购买方部分红冲已抵扣进项,我收到信息表,直接开出来是吗?申报时候如何如何处理?谢谢

2023-03-30 16:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-30 16:54

申报的时候按红冲后的销售额申报

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快账用户8526 追问 2023-03-30 16:56

购买方的进项如何操作呢?老师

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齐红老师 解答 2023-03-30 17:00

借:原材料等 负数      贷:应付账款 负数       应交税费-增值税-进项转出 正数

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快账用户8526 追问 2023-03-30 17:13

老师,开出的负数发票要给购买方吧?自己保留第一联

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齐红老师 解答 2023-03-30 17:17

是的,开出的负数发票要给购买方

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快账用户8526 追问 2023-03-30 17:18

谢谢您的耐心解答。

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齐红老师 解答 2023-03-30 17:19

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申报的时候按红冲后的销售额申报
2023-03-30
同学,你好 你们是销售方,你们开具了红字发票吗?
2023-03-01
您好,可以撤销。使用升级版税控器的纳税人如果申请的红字增值税专用发票信息表有误,应按以下情况分别处理:填错的红字增值税专用发票信息表未上传的,可直接在开票系统中作废,无需到大厅处理;填错的红字增值税专用发票信息表已上传成功的,应凭纸质的《开具红字增值税专用发票信息表》(加盖公章)、情况说明(加盖公章)及经办人身份证原件到办税服务厅办理撤销。您先试着操作,如果不清楚可以直接咨询当地税务局。去大厅办理。
2023-05-10
您好,开了2次红字信息表所以有2个进项转出,现在是以信息表的日期为所属期,这个情况需要去税务大厅申报了,带好公章,2次红字信息表,营业执照副本复印件和经办人身份证。
2023-11-04
把当月待抵扣的进项税累计相加,销项(含红字发票)累计相加,按差额计算应缴的增值税,一分钱在按累计额相加后会计入申报报表
2023-01-07
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