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如果现在红冲2021年和2022年的销售专票(因开具名称有误),对方有的发票认证过了,有的还没认证,然后重新给对方开具蓝字发票,在开票金额相等的情况下,应怎样进行账务处理?对本月缴纳的增值税有影响吗?

2023-05-16 15:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-16 15:24

你好,红冲之前的,然后再做发票的,这个对本月的增值税没有影响。

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你好,红冲之前的,然后再做发票的,这个对本月的增值税没有影响。
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