借管理费用工资,贷应付职工薪酬工资,这里是包含着个税的。
老师那计提工资,和发放工资的时候怎么做分录?需要计提个税吗?
老师,计提员工工资和发放的时候怎么做分录?个人所得税跟社保个人部分怎么做分录?
老师好 交个税的人员 计提工资和发放工资的时候 这个会计分录怎么做呢
老师您好,员工工资计提 的时候把请假部分也一起计提了,这个请假工资发放的时候会计分录要放到哪个科目 呢?
老师好,计提公司人员工资,个税和交纳的会计分录怎么做?
老师 办税务迁入手续 问之前的发票有没有 是什么意思 空白的纸质发票吗 还是作废的纸质发票
老师您好,麻烦问一下我们单位跟供应商单位之间资金拆借往来(就几天时间)做借款好呢还是货款,后面退货款好呢,有什么风险呢
您好!老师麻烦问一下劳动纠纷赔偿款怎么做凭证
老师您好!我企业和中国广电宽带合作,收客户80元,协议中50元开户时直接进中国广电账户并开发票(发票抬头中国广电开客户个人还是我企业名称?)另30元进我公司账户,我企业收入怎么确认?怎么账务处理呢?
5月发12236的工资,需要扣多少的个税
老师,残保金是怎么计算 是工资总额乘以1.5%吗
请问酒店购买的垃圾桶和洗漱用品等等该记入什么科目?
营业执照吊销了还怎么注销?
应收账款借方余额是表示发票开了,钱没收回来吗?
发现1月份税金及附加的T字账数写错了,但凭证没错,结转时导致本年利润是不对的,然后总账也按错误的写的,但明细账是对的,得怎么修改?
发工资的时候,借应付职工薪酬工资,贷银行存款应交税费个税。
从工资里扣掉个人承担的那部分的会计分录怎么做?
你好,应交税费,个税不是吗?我上面给你写了。
借,应付职工薪酬工资, 贷银行存款 应交税费个税,这个不就是吗?发放的时候少给他发下去。
就是发工资少给他发 还用得到其他应收款这个科目吗?
你好,扣除的个税,少发的个税不通过其他应收款。通过应交税费人家这个科目。
好的 谢谢
不用客气,工作愉快。