借管理费用工资,贷应付职工薪酬工资,这里是包含着个税的。

老师那计提工资,和发放工资的时候怎么做分录?需要计提个税吗?
老师,计提员工工资和发放的时候怎么做分录?个人所得税跟社保个人部分怎么做分录?
老师好 交个税的人员 计提工资和发放工资的时候 这个会计分录怎么做呢
老师您好,员工工资计提 的时候把请假部分也一起计提了,这个请假工资发放的时候会计分录要放到哪个科目 呢?
老师好,计提公司人员工资,个税和交纳的会计分录怎么做?
电商行业的,如果商品售价50元,平台补贴20,客户实付30,优惠部分怎么开票了
智能交通技术营业部可以开劳务发票?
法人不在,股东可以吗
老师,我们有三个公司合并到其中一家,是把两个被合并公司科目余额直接增加到合并公司还是怎么处理
老师,工商上的出资证明是怎么弄的啊
#提问#老师请问新开的电梯分公司。财务独立核算。平时主要业务做电梯维护保养和销售配件。请问需要建立哪些账簿?
付货款的时候少付1.28,做凭证的时候是不是,红字,借:原材料,贷,应付。还是需要怎么做
您好,商贸公司的账,按什么规律怎么捋一下账呢?
老师,企业有应收账款,还有应付账款,可以把债务转移吗,怎么操作,
老师,能帮我看一下这个184513.31怎么算出来的吗,这个季度开票不含税金额是508343.02
发工资的时候,借应付职工薪酬工资,贷银行存款应交税费个税。
从工资里扣掉个人承担的那部分的会计分录怎么做?
你好,应交税费,个税不是吗?我上面给你写了。
借,应付职工薪酬工资, 贷银行存款 应交税费个税,这个不就是吗?发放的时候少给他发下去。
就是发工资少给他发 还用得到其他应收款这个科目吗?
你好,扣除的个税,少发的个税不通过其他应收款。通过应交税费人家这个科目。
好的 谢谢
不用客气,工作愉快。