和正常工资的科目放在一起。你这个请假也发工资吗?

请问老师,计提了3个月工资了,发放工资的时候不是按发放的,是发放这几个月工资的一部分,发放工资的工资表写几月呢?
老师,比如计提工资是10元,请假扣了一元,那发放的时候怎么写分录呢
计提工资的时候没有扣除员工的请假工资,然后到实际发放的时候扣了,这个该怎么做了
老师好,计提工资时要把请假部分的工资也计提了吗?
老师好 交个税的人员 计提工资和发放工资的时候 这个会计分录怎么做呢
9月暂估10万不含税库存商品,10月怎么冲暂估库存商品,怎么冲成本
老师新接的旅游公司怎么做账 怎么申报 都有哪些税 差额申报收入如何确定 还有收款都是扫的个人码怎么入账申报啊
老师,个体工商户开运输发票一般是几个点的税率?
老师:企业收到的银行承兑汇票未到期,急用钱,可以找背书给其他企业,然后这个企业把钱给我承兑了,等汇票到期时,这个企业再去银行承兑吗?若可以需要签协议啥的吗?
保理手续费发票进项税额可以抵扣吗
税务异常怎么解除?老师
老师,有缴纳印花税实操课吗?
老师,我们是卖酒的超市,我的往外开白酒,可以吗,
个人的商铺开那个租赁发票的话,你知道是交几个点的那个税吗?开给公司
老师你好,外贸企业出口收汇,可以由国内代理商代收汇后对私付给法人,法人对私转到对公可以么
比如:就是他本来工资应发990,计提的时候计提了1000,这10元放哪里? 我这个是接了别人的账,接账前他们都计提了。
那多的这个钱你是想怎么样处理?是正常发给他还是说怎样?
多出来的钱你也想支付给对方,你都记到营业外支出。
不支付给他,是直接放到营业外支出 吗?
要是不支付他,咱们已经多计提了,咱可以红冲。
就是你按1000计提的,然后把多计提出来的那10元红冲处理就行了。
只能冲红处理吗?不用放到别的科目里面吗?
现在咱们不是已经按一天计提了吗?
现在不是已经按照1000元这个数据具体写完分录了吗不是?
计提是写了
那咱写了咱就不用处理了。如果咱想转到其他科目转到营业外支出就行。