和正常工资的科目放在一起。你这个请假也发工资吗?

计提工资的时候没有扣除员工的请假工资,然后到实际发放的时候扣了,这个该怎么做了
老师好,计提工资时要把请假部分的工资也计提了吗?
老师好 交个税的人员 计提工资和发放工资的时候 这个会计分录怎么做呢
老师您好,员工工资计提 的时候把请假部分也一起计提了,这个请假工资发放的时候会计分录要放到哪个科目 呢?
老师好! 如果合计工资69600元(含请假和迟到扣款),请假需扣员工500元,员工迟到扣款100元。 求计提和发放时的会计分录,谢谢老师!
你好老师苍溪有会计培训班没?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
比如:就是他本来工资应发990,计提的时候计提了1000,这10元放哪里? 我这个是接了别人的账,接账前他们都计提了。
那多的这个钱你是想怎么样处理?是正常发给他还是说怎样?
多出来的钱你也想支付给对方,你都记到营业外支出。
不支付给他,是直接放到营业外支出 吗?
要是不支付他,咱们已经多计提了,咱可以红冲。
就是你按1000计提的,然后把多计提出来的那10元红冲处理就行了。
只能冲红处理吗?不用放到别的科目里面吗?
现在咱们不是已经按一天计提了吗?
现在不是已经按照1000元这个数据具体写完分录了吗不是?
计提是写了
那咱写了咱就不用处理了。如果咱想转到其他科目转到营业外支出就行。