没事的,在下月做就是了哈

老师你好,请问有一笔费用已经记在账里面了,也申报了预缴所得税,但是后来发现这笔费用计入账上是不妥的,如果直接在那个月把那笔费用删除,改报表的话就会产生滞纳金,那怎样做才不会产生滞纳金呢?
以前年度原材料会计都结转到产成品了,然后实际已经出库,但是没以前没有结转成本,现在9月有一笔71万的收入,抵一部分库存,写个出库单,然后抵60万库存,损耗40万可以吗,代理记账,客户想这么做,损耗这块具体怎么做账,能这么做吗
老师想问一下在最后一笔账记完后发现本月现金日记账少记一笔但是已经盖上本月合计了可以像这样划掉补录吗?或者怎么做能更好
您好,老师。我单位开发了一栋大楼,要到2023年12月底完成竣工备案。但是现在已经对外出租了,并开出了租金收入的增值税专用发票。对方也已经抵扣。就想问您,这笔账务处理我该如何做呢?记收入了,但是成本可以先不计吗?
老师 23年12月预提的成本,在24年1月收到去年的成本发票,但是忘记红冲23的预提成本,4月现在做一笔同样的分录不过金额是负数的来冲掉去年预提的成本,做完红冲分录后成本显示负数,这种情况要怎么处理呀?能不能先第一步把1月收到的成本票在4月做一个红冲分录,第二步再做以前年度损益调整,第三步再做一笔正数的成本票,这样可以吗?
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师可以把这笔业务在下月做账是吗
是的,可以把这笔业务在下月做账
谢谢老师!
不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!