同学你好 这个可以的哦
老麻烦问一下,印刷公司,13年购原材料入库的时候会计都做到产成品,但是出库的时候会计没有根据出库单出库,有170万实际已经出库了,账上产成品还挂着,这种情况,要是现在想消数有什么好的办法吗,除了可以直接调到以前年度损益,不报年报是否可以,这月有70万的收入没有什么成本消耗,想直接结转一笔50万的成本,但是这也没有对应出库单,想问一下这样情况有什么好的办法没有
以前年度原材料会计都结转到产成品了,然后实际已经出库,但是没以前没有结转成本,现在9月有一笔71万的收入,抵一部分库存,写个出库单,然后抵60万库存,损耗40万可以吗,代理记账,客户想这么做,损耗这块具体怎么做账,能这么做吗
你好老师。成本 我们企业是制造业。然后之前的会计成本上使用的月末一次性加权平均法。 1.现在仓库在仓库erp系统的账上面做到跟实际领料实时做单结算。就是生产部去仓库领料的时候,仓库会根据自己的经验多给生产部一些物料当作预补损耗用。等产品入库之后,再把当初领出的预补损耗物料退回仓库。假设生产一个A产品需要B材料3个,仓库就会给B材料5个给生产部。而且也同时在erp系统上面记录。 3.可是现在因为我们产品生产周期在一个月左右,所以导致会有跨月的情况。生产A产品只需要2个B物料,可是仓库数据上显示领出去了6个B物料。我不清楚这个物料用了多少损耗。 请问我应该如何处理和计算这个产品的成本才对?
老师,我想问一下库存的问题,因为前期会计没有进销成本没有对应,所以导致现在库存有60万,但实际上是没有,我想把之前的成本补结转了,但财务主管说不能转,因为转了亏本太多了。但是也没有更好的办法去改变,按理来说,补结转是很正常的吧,补结转的分录这样做:借:以前年度损益调整,贷:库存,然后:借:利润分配--未分 贷:以前年底损益调整。这样就不会影响本期的利润了(我们是代理记账的,客户不想做无票收入,不想交税)
老师好,我们是建筑公司6月份注册了一家分公司,开票90万,没有成本票进来,我可以暂估成本吗?
老师您好,我们是自然人独资企业,不是缴纳个人经营所得税吗,怎么还要申报企业所得税,搞不明白了
个体户开给建筑公司之间的劳务发票,要交印花税吗,按建筑合同?双方都要交?
老师,一个人加班吃饭报销放哪个科目?
我一个企业要注销。先把六月的报表和税金报给,然后7月份把资产负债表的数据处理干净,是不是7月就可以办理注销?是小规模
一般纳税人酒店,茶室购买的或者前台大堂购买的装饰画装饰物怎么进行账务处理,该记到销售费用还是管理费用,还有具体的明细科目是什么
期初数据的其他应收款入多了 现在已经开帐了 怎么调账
工商年报截止了,还可以报吗
问个问题,对方发票折扣给对方开了服务费发票,然后钱没付,直接从货款里扣除了,这笔帐怎么做
小规模公司,上个季度开3个点专票,上个季度异地预交的税款在机构申报时忘记填预交的,又按全额交的税,这个季度填写在本期预缴税额那里可以吗?
这个的问题是以前出的库,账上还挂着,现在处理,然后收入71万,出库60万,损耗40万合理吗损耗的怎么做账,需要附什么单据
同学你好 这个出库单
那这40万出库单怎么入账,70万收入,出库60万,损耗40万会不会太多
多少合适
同学你好 这个损耗的太多了 咋这么多
您有看上边吗,他实际就没有这些库存了,以前年度都出库了,现在只是有70多收入实际没有消耗库存,所以想把以前账上的销一下,然后70万吗,出库60万,他肯定是想能多销就多销啊,所以按 40万,多少合适
那这个计入待处理财产损溢不可以吗 你损耗这么多有风险
60万计入成本吗
正常损耗多少,
同学你好 对的 这个计入成本 正常损耗也就百分之五左右
60万的百分之五?
损耗了30万?
同学你好 百分之五十才是三十万呀 百分之五是三万
算错了,那就相当于不能损耗,不行就以后有收入再出吧,那3万的损耗根据出库单怎么做账啊
同学你好 对的 计入待处理财产损溢