你好,这个就是你的成本吧,借劳务成本, 贷其他货币资金,微信 如果是个人的微信的话, 贷其他应付款个人。

老师请我们公司收款都是用微信上的二维码收款,一个款都是直接进入公司账户上的,但是这个二维码收款是先入微信财付通账户,到了第二天才会把转自动转入基本户上,例如5号客户支付1000元,6号财付通扣下手续费5.4元才转入公司基本户上1000-5.4=994.6元,请问这个分录该怎么做呢?
老师,我们是代销汽车公司,我们收客户的钱,第二天打给总部,打款给总部是要进入系统填写客户的资料,再扫码支付,不能直接公对公转账,需要个人卡支付,所以我们用公司营业执照申请微信收付款,绑定的是我的个人卡,请问个人卡的微信手续费怎么能税前列支。谢谢你,回答详细一些,谢谢你
老师,下午好,我想问问我们是第三方,物流公司,有些车的运费要先自己垫付出去给司机,再问客户收钱,这些都是微信支付的,我应该怎么写分录入账了?
老师,你好,我们是汽车运输有限公司。公司用多条线路的经营权,前五年都是承包给个人使用收入承包费,入了收入。现在公司要收回自己使用,要支付一笔钱收回。请教一下老师,这个支付出去的钱怎么做会计分录
老师我们销售给客户A一批货物,货款1万元,我们客户打款我们给予发货,但是这个客户他不给我们提前打款,于是我们的销售人员自己先替客户把货款垫付给我们,销售商品我的分录是借应收账款—A公司1万,贷主营业务收入1万,收到我们销售员垫付的钱,分录借银行存款0.9万,贷其他应付款—张三0.9万,我写欠张三写0.9是因为货款1万含有张三个人的业务提成0.1万,张三给自己的提成没有付给我,只付了一个货款。等收到到A公货款,我的分录借银行存款1万,贷应收账款—A公司1万,然后我再把张三垫付的钱付给张三,分录是借其他应付款—张三0.9万,销售费用0.1万,贷银行存款—1万,对吗老师
#提问#请问老师物业收的电费如何给客户开票?谢谢
朴老师在吗?我想问一下
2022年有一笔出口业务没开出口发票怎么办
文文老师在吗,找一下老师
朴老师,因为会计不想去线下更正,本来可以免印花税的收入现在要交税,大概100多块钱,会计愿意承担这笔费用,那分录该怎么做?
老师,我问下临时工的工资,可以公对私转过去吗
月末只有销项税额没有进项税额,怎么结转分录
老师:我单位的12月份运输发票在次年一月开出来,我借方记以前年度损益调整 还是 管理费用 运输费
2026年3月以前所有期间工资发放账务处理存在问题,当时做的是当月计提当月发放,问题是银行流水工资发放金额是上个月的,简单举一个例子3月份计提三月工资,发放时社保、公积金、个税都是三月的,工资实际银行发放的是2月的,这就是时间错位,这样的情况怎么纠正
老师,一员工在A单位按照4500社保的个税。然后现在在B单位兼职,按照5000申报个税,那需要交多少个税啊
收到别人的,给对方提供了服务,借银行存款,贷主营业务收入,应交税费, 借主营业务成本 贷劳务成本
好的!谢谢了!
不用客气,工作愉快。