您好,销售收入直接全额进主营业务收入。
小规模企业,跨年红冲了普票,(超过免税标准已纳税)本季度申报增值税,增值税专用发票增值税税额小于普票红冲税额,本期未开普票,请问老师能互相抵扣吗?不能的话申报表怎么处理,能溜滞下一期抵扣吗?谢谢
老师您好,我们是小规模纳税人刚开办的企业,季度含税销售额8000元,达到免证增值税税,请问月底增值税账务处理如何做,求解答,谢谢老师
老师 您好 请问退役军人减免增值税部分还需要缴纳城建附加税吗?这个如何进行账务处理?谢谢
老师,对于小规模纳税人企业,增值税也减免,请问如何进行账务处理,能给举例说明一下吗?谢谢
老师,您好。昨天听小规模纳税人报税课时,月收入小于10万元可以免交当月增值税。请问所免的增值税额,应该如何做账?比较收到收入时,借:银行存款103;贷:主营业务收入100;贷:应交税费-应交增值税3;但不用交税的3元增值税如何处理。请老师指导一下,谢谢
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
举例说明一下呗?谢谢
比如说你销售(不含税)100元商品,本来应该交3%增值税,你开票金额就是103元 做账就是 借 银行存款 103 贷 应交税费-销项税 3 贷 主营业务收入 100 如果免税 借 银行存款 100 贷 主营业务收入100
老师,小规模免增值税,账务处理应该是这样吧? 借:银行存款。 103 贷:主营业务收入。 100 应交税费-应交增值税。 3
如果免税的话,应该把税额并入到里面做账吧? 借:银行存款。 103 贷:主营业务收入。 103
免税项目你开的发票都是免税的,不用过应交税费科目,比如你不含税金额是100,开的发票也是100,能收客户103?
老师,我好像明白您的意思了,您是说如果我公司免增值税的话,开票时税率栏就应该填写免税对吗?那么会计分录就应该是: 借:银行存款 100 贷:主营业务收入 100
嗯呢,是的,因为你交税要看开具发票的税率是多少
老师,如果公司免增值税的话开发票的时候税率栏都要写免税吗?
可以选择免税,现在开发票都是可以选择
那老师我看到有的开0%是什么意思?还有的开1%3%?这个就是表示每个公司的税率不同对吗?
是的,不是每个公司税率不一样,是公司不同业务税率不一样,还有就是0%税率不等同于免税。
那如果我公司是小规模纳税人,购买办公用品收到的是增值税普通发票,金额是100,税额是3,那么会计分录就是: 借:管理费用 103 贷:银行存款 103 老师,收到发票的时候就应该价税合计到一起做账对吧?
是的,如果是普票不能抵扣就要把税计入成本