您好,销售收入直接全额进主营业务收入。

小规模企业,跨年红冲了普票,(超过免税标准已纳税)本季度申报增值税,增值税专用发票增值税税额小于普票红冲税额,本期未开普票,请问老师能互相抵扣吗?不能的话申报表怎么处理,能溜滞下一期抵扣吗?谢谢
老师您好,我们是小规模纳税人刚开办的企业,季度含税销售额8000元,达到免证增值税税,请问月底增值税账务处理如何做,求解答,谢谢老师
老师 您好 请问退役军人减免增值税部分还需要缴纳城建附加税吗?这个如何进行账务处理?谢谢
老师,对于小规模纳税人企业,增值税也减免,请问如何进行账务处理,能给举例说明一下吗?谢谢
老师,您好。昨天听小规模纳税人报税课时,月收入小于10万元可以免交当月增值税。请问所免的增值税额,应该如何做账?比较收到收入时,借:银行存款103;贷:主营业务收入100;贷:应交税费-应交增值税3;但不用交税的3元增值税如何处理。请老师指导一下,谢谢
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
家纺类,只有人工裁剪,包装类的加工,那税负率大概多少
个体工商户可以不开对公户吗
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?
老师,企业是贸易出口方式是CIF,国际运保费确认是用报关单上美元乘以汇率吗
老师,我们公司做生产加油站标准件的,生产工人不是我们公司的员工,而是劳务公司的人来生产,从公司成立到现在几个月了,一直在生产,却提供不了数据给我核算成本,导致账上原材料一直是购进状态,劳务费每个月都有开发票过来也付出去了,我想的是要年终了,让公司安排人盘点现有原材料,倒挤出成本,老板不同意,老师,怎么跟老板做思想工作?光有劳务成本不领用材料,这有没有风险
老师:政府单位会计年终要做哪些准备工作
举例说明一下呗?谢谢
比如说你销售(不含税)100元商品,本来应该交3%增值税,你开票金额就是103元 做账就是 借 银行存款 103 贷 应交税费-销项税 3 贷 主营业务收入 100 如果免税 借 银行存款 100 贷 主营业务收入100
老师,小规模免增值税,账务处理应该是这样吧? 借:银行存款。 103 贷:主营业务收入。 100 应交税费-应交增值税。 3
如果免税的话,应该把税额并入到里面做账吧? 借:银行存款。 103 贷:主营业务收入。 103
免税项目你开的发票都是免税的,不用过应交税费科目,比如你不含税金额是100,开的发票也是100,能收客户103?
老师,我好像明白您的意思了,您是说如果我公司免增值税的话,开票时税率栏就应该填写免税对吗?那么会计分录就应该是: 借:银行存款 100 贷:主营业务收入 100
嗯呢,是的,因为你交税要看开具发票的税率是多少
老师,如果公司免增值税的话开发票的时候税率栏都要写免税吗?
可以选择免税,现在开发票都是可以选择
那老师我看到有的开0%是什么意思?还有的开1%3%?这个就是表示每个公司的税率不同对吗?
是的,不是每个公司税率不一样,是公司不同业务税率不一样,还有就是0%税率不等同于免税。
那如果我公司是小规模纳税人,购买办公用品收到的是增值税普通发票,金额是100,税额是3,那么会计分录就是: 借:管理费用 103 贷:银行存款 103 老师,收到发票的时候就应该价税合计到一起做账对吧?
是的,如果是普票不能抵扣就要把税计入成本