您好,销售收入直接全额进主营业务收入。

小规模企业,跨年红冲了普票,(超过免税标准已纳税)本季度申报增值税,增值税专用发票增值税税额小于普票红冲税额,本期未开普票,请问老师能互相抵扣吗?不能的话申报表怎么处理,能溜滞下一期抵扣吗?谢谢
老师您好,我们是小规模纳税人刚开办的企业,季度含税销售额8000元,达到免证增值税税,请问月底增值税账务处理如何做,求解答,谢谢老师
老师 您好 请问退役军人减免增值税部分还需要缴纳城建附加税吗?这个如何进行账务处理?谢谢
老师,对于小规模纳税人企业,增值税也减免,请问如何进行账务处理,能给举例说明一下吗?谢谢
老师,您好。昨天听小规模纳税人报税课时,月收入小于10万元可以免交当月增值税。请问所免的增值税额,应该如何做账?比较收到收入时,借:银行存款103;贷:主营业务收入100;贷:应交税费-应交增值税3;但不用交税的3元增值税如何处理。请老师指导一下,谢谢
老师请问,员工工资是否可以抵其往来款
进自然人电子数据库,人员信息采集导入文件,为什么找不到共享文件夹?
通行费做账只打印出汇总明细出可以吗,发票太多小额的
我单位前期费用三方倒账,付款单位给我们转账,我们给付款单位开具发票,这个钱我们又给另一家公司转过去了,另一家公司给我们开具发票,这个科目怎么做啊?
老师七大员培训费专票可以抵扣吗?
老师,企业交了残保金,要怎么做分录
2025年转账捐赠,2026年初开出的发票,可以抵哪年的所得税呢,2025还是2026年的
一般纳税人公司购进二手车开的二手车发票,然后又开出二手机发票,这个怎么报税
老师,我们单位在德国通过亚马逊有个平台,相当于电商平台,现在对方发来一张“增值税申报确认函”要我们交增值税,这个得怎么操作呀
员工休产假,公司工资和津贴二选一,每月正常发工资,收到津贴的话,要怎么做分录?
举例说明一下呗?谢谢
比如说你销售(不含税)100元商品,本来应该交3%增值税,你开票金额就是103元 做账就是 借 银行存款 103 贷 应交税费-销项税 3 贷 主营业务收入 100 如果免税 借 银行存款 100 贷 主营业务收入100
老师,小规模免增值税,账务处理应该是这样吧? 借:银行存款。 103 贷:主营业务收入。 100 应交税费-应交增值税。 3
如果免税的话,应该把税额并入到里面做账吧? 借:银行存款。 103 贷:主营业务收入。 103
免税项目你开的发票都是免税的,不用过应交税费科目,比如你不含税金额是100,开的发票也是100,能收客户103?
老师,我好像明白您的意思了,您是说如果我公司免增值税的话,开票时税率栏就应该填写免税对吗?那么会计分录就应该是: 借:银行存款 100 贷:主营业务收入 100
嗯呢,是的,因为你交税要看开具发票的税率是多少
老师,如果公司免增值税的话开发票的时候税率栏都要写免税吗?
可以选择免税,现在开发票都是可以选择
那老师我看到有的开0%是什么意思?还有的开1%3%?这个就是表示每个公司的税率不同对吗?
是的,不是每个公司税率不一样,是公司不同业务税率不一样,还有就是0%税率不等同于免税。
那如果我公司是小规模纳税人,购买办公用品收到的是增值税普通发票,金额是100,税额是3,那么会计分录就是: 借:管理费用 103 贷:银行存款 103 老师,收到发票的时候就应该价税合计到一起做账对吧?
是的,如果是普票不能抵扣就要把税计入成本