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供应商欠a公司返款,但2023年起有新公司对接供应商,供应商欠公司的钱也由新公司对接在间接转给a公司。1月份新公司替a公司给供应商开发票40万(供应商要还a公司钱)会计入到其他应收账款-供应商。3月本司采购货款100万,实际付60万,用本应返给a公司的钱来抵减了新公司采购货款!月底新公司还给a公司20万(可a公司又给新公司开的酒类发票)新公司和a公司都是白酒代理公司

2023-04-02 12:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-02 12:22

同学,你好 具体什么问题?

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快账用户8175 追问 2023-04-02 12:29

业务流程是这样的,需要些分录

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快账用户8175 追问 2023-04-02 12:31

问题1,新公司替a公司给供应商开发票分录 问题2,新公司采购货款用了a公司的钱抵减了部分货款分录 问题3,新公司月底归还公司的钱(但又收到了a公司给开的酒类发票)如何写分录

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齐红老师 解答 2023-04-02 15:02

问题1 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费

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齐红老师 解答 2023-04-02 15:02

问题二 借:库存商品 贷:应收账款 银行存款

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同学,你好 具体什么问题?
2023-04-02
 您好!很高兴为您解答,请稍等
2023-03-26
你好,出一个委托书,A公司委托B收款,B公司需要还钱给a公司, B公司借库存商品,贷应付账款100, 借应付账款100, 贷银行存款80, 其他应付款a公司20
2023-04-02
同学您好,1、新公司给供应商开具发票需要确认收入,借:应收账款 贷:主营收入 应交税费-应交增值税(销项税) 2、需要按照原价100万计入采购成本,少支付款项冲销a公司往来 3、可以做相关成本费用,进项抵扣
2023-03-26
1,应该是供应商给新公司开票吧,你这里因为是新公司直接给供应商付钱。
2023-03-26
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