你好; 你开好多金额的; 属于小规模类型的 不超过30万普票; 在11栏次报免税 ;‘附表不写了 ’

老师,我们公户没钱,我们老板另一个公司是这家公司的投资人,股东,可是老板意思想把他的钱100万 转入这家公司,他自己那个公司资产超过5000万了,不能再投资这家了,他问我以什么名义投进来这个钱,投进来钱为了买原材料
我们是物业公司,小区里的保安保洁是第三方公司的人员,非我公司员工。最近给优秀的保安保洁人员每人发放了价值200元左右的奖励物品。这个入账也算做应付职工薪酬福利吗?
老师好,请问从电子税务局的哪里可以查到存货的出库方法呢?谢谢
请帮我推算一下。10万块钱的固定资产,每个月可以抵多少成本?然后20万的话是不是在这个基础上乘以二就行?
老师,我25年12月份商贸公司有笔收入忘记结转成本了,大约有10万多,我是放在26年去补一笔结转?还是调整25年的账?
请问,在税务平台缴纳的车辆购置税怎么入账?
2023年开票200多万,进项只有几十万,成本暂估了150多万,季度预缴报表上直接入的主营业务成本,请问会不会被金税四期查到?另外汇算清缴也没有纳税调增,如果被金税四期预警了,是不是只能补税?
老师好 1月份的发票 开错了 2月份作废 我1月份要不要把发票先 做进去
现在报税都提醒社保医保 工厂里的工人没有交但是管理人员有交工资和社保不匹配怎么办
高铁票抵扣进项税,员工身份信息一定要在个税系统里吗
老师,你是近视吗?我都开了100多万了,你说没超过30万??
今年是1个点,你告诉我免税??
你好; 不好意思 ;我以为 你是低于30万的金额 ;如果超过了30万;在 1栏次和 普票或者专票栏次去写金额; 附表 写减免表 减免2%部分
您就按我发的图片上的金额告诉我该如何填写数字就行
增值税主表的1栏次和3栏次写你的金额 (你普票部分在3栏次去写 ; 专票在2栏次去写);,对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。
老师,1057425.73填写在第三栏其他增值税发票不含税销售额里,然后填写减免税申报里的减税表,按1057425.73*2%=21148.51填写本期发生额及本期实际抵减税额,然后再返回主表填写18行本期应纳税额减征额21148.51,是这个意思吧?但有一个情况,就是填写完了,最后的应纳税额汇总资料表里是10574.27,但申报表里是10574.26,有尾差,以哪个为准?
你好; 你是普票 就是3栏次去报哈; 专票就是2栏次里面去; 你看看你自己开的什么票种 出去的 ; 是的; 你减免的2%部分 要 记得去减征栏次体现 ; 因为你实际最终是按1%的税率来缴纳
老师,是我说的不清楚吗?还是你没看懂,我说有尾差以哪个为准?你好好看看我说的行吗?一个问题追回好几遍
你好1; 以发票上面的金额为准 ; 以发票上面 ; 正常你这个系统以你发票的金额来