你好; 你开好多金额的; 属于小规模类型的 不超过30万普票; 在11栏次报免税 ;‘附表不写了 ’

“提问”老师好,第四季度开普票不含税金额239676.25元,税额2396.76元,按1%税率开的,现申报小规模纳税人增值税表,申报表如何填
你好 老师 、 第一季度开了增值税普通发票1万5、 报税时主表个附表怎么填写? 减免明细表怎么填?
老师:个体工商户上一季度一共开票50多万,其中普通发票0%的税率金额481758,普通发票1%税率31867.33,请问一下这个纳税申报表具体该怎么填写?
老师,请问一个个体户的在电子税务局里的那个季度申请表是如何填写的,就是表头是增值税及附加税费用申报表(小规模核定/双定户适用)。公司都没有开专票,都是普票。不明白如何填写,还是说不用填写就直接点申报就行了。
老师,个体户,第一季度开1%普票金额如下,请问,申报表主表和附表该如何填写?
老师,有没有了解燃气公司的呢,
老师您好,我想问一下分公司和母公司两个的增值税是要分开核算吗?企业所得税是不是要合并核算?
老师,企业所得税纳税调增或者调减是每个季度申报企业所得税的时候就要弄吗?还是在年度汇算清缴的时候把没有发票的数据进行调增?
我司是一般纳税人,从事建筑行业,现有900万的款要收,请问是开3%的劳务票划算还是开9%的建筑安装服务划算?(劳务无资质,且进项票紧张)
老师现在做账都不是纸质的了。电子发票需要打印出来吗?还是存成电子版。还有我们采购的一些东西都是在群里面采购。只有聊天记录。这些东西可怎么做成原始凭证呢?发出的时候也是从工厂直接发到门店的。我们这些原始凭证该怎么保存?从微信截屏吗?还是怎么办?
你好老师,我有初级会计证干出纳5年多了,收付凭证都是我做,看见一个生产企业招聘会计,我兼职做过个体餐饮的会计,工资申报,报所得税,我能干会计吗
外贸贸易公司玻璃制品 家具 塑料制品 劳务服务这些经营范围没有只变更经营范围可以吗,出口这些东西还要做哪些备案吗
老师,我是一家建筑商贸公司,现在有一批存货我打算退货。如果红冲发票有风险吗?因为对方是个体户
请问老师,这个月的增值税税款交不上,下个月回来成本,有进项税额,能抵这个月的增值税吗
老师,我们公司没有税务登记,今天给我们公司开票的时候,提示未查询到该纳税人信息,我直接让她把票开了,这个票可以正常使用吗
老师,你是近视吗?我都开了100多万了,你说没超过30万??
今年是1个点,你告诉我免税??
你好; 不好意思 ;我以为 你是低于30万的金额 ;如果超过了30万;在 1栏次和 普票或者专票栏次去写金额; 附表 写减免表 减免2%部分
您就按我发的图片上的金额告诉我该如何填写数字就行
增值税主表的1栏次和3栏次写你的金额 (你普票部分在3栏次去写 ; 专票在2栏次去写);,对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。
老师,1057425.73填写在第三栏其他增值税发票不含税销售额里,然后填写减免税申报里的减税表,按1057425.73*2%=21148.51填写本期发生额及本期实际抵减税额,然后再返回主表填写18行本期应纳税额减征额21148.51,是这个意思吧?但有一个情况,就是填写完了,最后的应纳税额汇总资料表里是10574.27,但申报表里是10574.26,有尾差,以哪个为准?
你好; 你是普票 就是3栏次去报哈; 专票就是2栏次里面去; 你看看你自己开的什么票种 出去的 ; 是的; 你减免的2%部分 要 记得去减征栏次体现 ; 因为你实际最终是按1%的税率来缴纳
老师,是我说的不清楚吗?还是你没看懂,我说有尾差以哪个为准?你好好看看我说的行吗?一个问题追回好几遍
你好1; 以发票上面的金额为准 ; 以发票上面 ; 正常你这个系统以你发票的金额来