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老师,个体户,第一季度开1%普票金额如下,请问,申报表主表和附表该如何填写?

老师,个体户,第一季度开1%普票金额如下,请问,申报表主表和附表该如何填写?
2023-04-03 10:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-03 10:35

你好;  你开好多金额的; 属于小规模类型的 不超过30万普票; 在11栏次报免税  ;‘附表不写了 ’

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快账用户6611 追问 2023-04-03 10:37

老师,你是近视吗?我都开了100多万了,你说没超过30万??

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快账用户6611 追问 2023-04-03 10:39

今年是1个点,你告诉我免税??

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齐红老师 解答 2023-04-03 10:39

你好; 不好意思 ;我以为 你是低于30万的金额 ;如果超过了30万;在 1栏次和 普票或者专票栏次去写金额; 附表 写减免表 减免2%部分  

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快账用户6611 追问 2023-04-03 10:40

您就按我发的图片上的金额告诉我该如何填写数字就行

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齐红老师 解答 2023-04-03 10:48

增值税主表的1栏次和3栏次写你的金额 (你普票部分在3栏次去写 ; 专票在2栏次去写);,对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。

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快账用户6611 追问 2023-04-03 10:53

老师,1057425.73填写在第三栏其他增值税发票不含税销售额里,然后填写减免税申报里的减税表,按1057425.73*2%=21148.51填写本期发生额及本期实际抵减税额,然后再返回主表填写18行本期应纳税额减征额21148.51,是这个意思吧?但有一个情况,就是填写完了,最后的应纳税额汇总资料表里是10574.27,但申报表里是10574.26,有尾差,以哪个为准?

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齐红老师 解答 2023-04-03 11:00

你好;  你是普票 就是3栏次去报哈; 专票就是2栏次里面去; 你看看你自己开的什么票种 出去的 ;  是的; 你减免的2%部分 要 记得去减征栏次体现 ; 因为你实际最终是按1%的税率来缴纳  

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快账用户6611 追问 2023-04-03 11:02

老师,是我说的不清楚吗?还是你没看懂,我说有尾差以哪个为准?你好好看看我说的行吗?一个问题追回好几遍

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齐红老师 解答 2023-04-03 11:06

你好1;  以发票上面的金额为准 ;  以发票上面 ;  正常你这个系统以你发票的金额来  

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2023-04-03
你好!如果没有超过税务核定的收入,这个是系统自动申报的,如果超过了,这个需要到大厅做更正申报
2022-01-04
你好 填写不含税销售额11栏
2021-04-04
同学,你好 你的分包金额是含税还是不含税?
2023-07-10
您好,咱没超,按下面填哈 季度合计销售额预计未超过30万元,在办理增值税纳税申报时,应将免税销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”(如为个体工商户,应填写在第11栏“未达起征点销售额”)。如果没有其他免税项目,则无需填报《增值税减免税申报明细表》。
2024-04-02
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