你好,可以的,可以这么做的。

老师,请问收到一笔第三方(银联平台)转入到银行的钱,怎么入账?是借:银行存款,贷:其他货币资金-XX平台吗?
从阿里平台提现到公司银行账户,这个需要走“其他货币资金”这个科目吗? 借:银行存款 贷:其他货币资金 借:其他货币资金 贷:主营业务收入 其他应付款-运费 还是直接做下面分录即可: 借:银行存款 贷:主营业务收入 其他应付款-运费
1、扫码收款50000 借:其他货币资金 50000 贷:应收账款 50000 2、其他货币资金平台结算 借:银行存款 49850 财务费用 150 贷:其他货币资金 50000 3、客户退费 贷:银行存款 49850 贷:应收账款 -49850 应收账款有贷方150的余额怎么处理?
老师,我们是电商,之前第三平台收到货款,但是可能没有入系统,后来入系统了,但是又没有做余额,所以导致直接从第三平台提现到银行,他做的分录是:借:其他货币,贷:预收账款了,那这个预收账款我们要怎么冲啊?现在又不能做收入。
软件公司,收到第三方平台打款,能这么记账吗?借:银行存款,贷:其他货币资金~某某平台
老师老板工资做高了,我想调低,是从做工资的那个月开始调,还是现在把多出来的工资做下反方向冲减
劳务公司有资质等级之分么?有注册资金的要求么,新办的劳务公司多久完成实缴,新办是从什么时候开始的叫新办
老师报印花税税源采集表所属期为什么是6月1日之6月30日而不是4月1日到6月30日
老师6月份累计摊销表中的已摊销月份为什么是5个月,而不是6个月
开发票的时候发现不含税金额税务自动四舍五入了 怎样改正金额
主要从事技术服务类的工作,年流水不到20万,有一定风险性,目前走的是工资薪金,现在想注册公司,降低税赋,是注册个体工商户还是有限责任公司,进项和费用都不多,请教怎样处理最合适
老师,本月付了所属期11.16-12.15的费用,要怎样做分录
老师,我们的客户公司是香港的,但是他们给我们付款是用的香港公司在国内的外币账户付款,我们收到这个款能退税吗?首单 有没有相关政策依据,必须是国外的账户打款
老师你好,我们是商贸企业,供应商的发票已经开了,但销项的发票没有我们没有开,是因为客户没有给我们付款,但是我们需要本期申报增值税时候填未开票收入,然后下个月补开增值税这样操作这这种合规吗?有什么风险?
老师,零售金银首饰要交消费税吗?具体是哪几个产品,交多少
那最后资产负债表中,我的资产会多增加一笔这个其他货币资金吗
你好,不会的,他应该是减少才对,那你刷款的时候没有做账务处理吗?借其他货币资金贷主营业务收入。
了解,我还少了一笔主营业务收入的分录
你好是的,是这么做的。