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我单位上月收到一张专用发票,已被抵扣。本月购买方发现多开了6千多块钱,她想把钱退给我们,那该如何处理?

2023-04-03 12:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-03 12:08

你好,你们单位开红字信息表,对方给你开红字发票。

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相关问题讨论
你好,你们单位开红字信息表,对方给你开红字发票。
2023-04-03
您好,正确的是可以做进项税抵扣
2022-01-15
您好,12月进项税转出,借库存商品(红字)贷应付账款(红字)应交税费应交增值税(进项税转出)
2022-01-15
你好 分录处理为 借应交税费-应交增值税 贷银行存款 为什么不想抵扣以后了
2021-01-11
你好,都可以的,两种做法都行,反正是你单位做,费用都是300。
2024-06-19
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