您好,同学,冲销之前多计提的部分
老师,之前计提的附加税,由于减免政策没有缴纳,怎么做会计分录呢?让科目没有余额
老师,你好,我们上个月多计提了营业税金及附加,这个月要冲掉,分录怎么做,计提的时候:借税金及附加 贷 应交税费-应交教育费附加
老师好,19年教育费附加和地方教育费附加计提了,也缴纳了(这2个分录都做了),因为是政策原因,这个月税局把这2笔税给退回到公户上了,这个怎么做账呢?
老师好,请问因为六税两费政策退回一半之前计提缴纳的增值税及附加税要怎么做账啊
#提问#上个月计提的附加税费,缴纳时,政策变更原因,由之前多交的附加税抵消了计提的,做账时怎么写分录。
老师,是不是会计比出纳工资高,出纳比文员工资高,出纳比文员难,还是做会计好
家具行业内账外账和报税
去年12月暂估水电费,汇算清缴前未来票怎样处理;如果我现在冲了暂估,还调整吗,请老师讲详细点
老师累计折旧余额越来越多,怎么消?谢谢。
老师价税分离的普通发票怎么写分录
老师,去年12月做的暂估费用,还没开来票,我在今年5.30前冲了暂估,是不是汇算清缴可以不用调增
出差16报销餐费1800发票开一张可以吗,
高铁票在电子税务局没有勾选确认,直接在其他项里填了数据,怎么办
以前年度采购的商品未入账,可以现在入库吗
老师您好,年终也就是做12月份账的时候,如何把本年利润结转到未分配利润呢?分录怎么写?是先结转本年利润再做损益结转吗?