您好,您直接做相反的分录冲减就好了。

老师以前年度折旧计提多了怎么冲回?
以前年度多计提了一笔印花税应该怎么调账呢
以前年度印花税多提取,要怎么冲回
购销合同以前年度多提取25元。要怎么冲平
多计提了上年度的印花税,现在要怎么冲减
上月暂估原材料没估数量,这个月发票开来了,大于暂估金额,那这个月分录借:应付-暂估借原材料-数量进项贷:应付-供应商就,那这个数量填多少呢?
建筑行业 付资料员费用 个人 怎么开票 什么类型发票 税率是多少
老师我是杭州的个体,我什么我在申报的时候提示我申报失败 扣缴单位无有效的税费种认定,但是我检查了一下,税费种认定都有
朴老师,请问,卖车公司购入的车身矫正系统,应计入什么科目?
老师好,股东投资了100万,亏损了20万,转让100万还要交所得税吗
请问老师,工资每个月5000元,会交个人所得税吗?
电商的刷单可以不算销售吗?
老师,这个钱12月付出去了,发票要到1月份才到,那我这个费用应该要确认到几月份去
老师,多收客户款可以做营业外收入吗?
去年暂估又来了库存,但是今年发现没有把这个暂估冲了,请问今年怎么调账
我不知道,它之前怎么做
之前的账查不到
你好,那您现在是什么科目有余额?
印花税贷方多了29.9
你好,是应交税费,应交印花税,贷方多了,是吗?
对的,贷方多了
你好,那您现在借应交税费,应交印花税贷,营业外收入。