借银行10万,贷主营业务收入,应交税费,需要结转成本,有收入就有成本,你这个意思是没有开发票,没有发生业务,是这个意思吗?

老师,2020年6月用银行存款退了一笔已经结转的主营业务收入,分录是这样做的,借:预收账款袋:银行存款(因为看到转账备注上写的是预付,但实际做账的时候没有做预收而是做了主营业务收入并结转)我现在要怎样更正这笔:退回已经结转的主营业务收入
有笔两笔成本, 借:主营业务成本30000 贷:银行存款30000 还有一笔,借:主营业务成本8000 应付账款-公司8000 ,现在又收到该公司一笔退款,23000,这个分录怎么做
公司3月份收到一笔银行存款10万元,是公司的主营业务收入,分录怎么做?是否需要做主营业务成本的结转分录?
老师,收到货款后,做的分录是:借银行存款,贷:应收账款,月末要不结转到主营业务??分录怎么做?
主营业务业务本年3月份多记录10万元,本年12月份才发现要怎么做账务处理,会计分录怎么写?是要红冲本年利润还是主营业务收入呢。
老师,请问公司产品都是去厂家拿货然后让他们贴上我公司的包装,这个怎么让对方开进货发票啊。我们公司都是有按照公司产品开发票的
老师我贴个承兑,他让我不开票,建议我直接走往来款平账,我在想不开票咋平账?贴息部分拿什么平,直接做利息支出(年末汇算调增),,还是营业外支出坏账?,还是什么呢老师
老师,如果增值税抵扣已经够了,不含税部分可以先做成本吗?增值税下月再抵扣
老师,我在填报企业所得税汇缴这个表时,想发现,,,我工商股东变了,但是税务的没有变,工商营业执照的股东变成其他人了,税务这边要做什么变更吗?
我是今年1月份成立的公司,也可以做所有者权益表吗
老师,请问2月份开了一张普通普票3078,计应收账款,确认收入并计提增值税,然后4月初给冲红了。并重开一张864元的发票,4月已收到款。2月份这张凭证这笔账直接红冲吗?
老师请问期间费用明细表中“其他”栏次填写的数据,需要在A1050000纳税调整项目明细表中进行调整吗?
城建税的优惠政策是什么
公司以后没有购买公积金,现想要为员工购买,如何开通公积金账户流程,谢谢
老师,公司没有什么业务收入,全是人工和费用,然后4月领导买了3台手机,单价13800元,这个怎么进行账务处理的好
没开票的
以后也不开发票吗?如果不开的话,你可以做无票收入。
以后会开的,可以先这么做吗实际工作中是先做一笔往来,先做借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额,再做借:银行存款 贷:应收账款
你是一般纳税人还是小规模的?如果是一般纳税人可以的。
一般纳税人,如果按照我上面那么做,主营业务成本怎么做分录
销售产品的吗 借主营业务成本贷库存商品
销售的产品哇,主营业务成本后面的数学是多少呢
主营业务成本后面的数字是多少
销售数量*购买价格
好的,谢谢
不用客气 工作愉快