您好,这个是可以的,可以
郭老师,我做3月份账的时候有点糊涂了,譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元,差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱,就这样抵了4万,该怎么做账呀?老师我现在都有点乱了,老板有两个公司,老板的a公司去年就签了习酒代理,给习酒供应商付了代理费用等,但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务,有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司,1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票,但这笔款应该是a公司的,我该怎么做账呢、
老师 我们4月份才转一般纳税人了,现在供应商给我们开2月份的货款,开的专票能抵扣么?我们2月份开的是小规模的1%
老师,我4月份给供应商支付了3月份的指纹锁款35000元,供应商4月13号开票给我了,我指纹锁3月份就给客户安装好了,那我4月供应商开给我的发票我可以做第一季度的费用发票吗,,我是小规模的公司,
老师 我们是小规模 这个发票是我开给对方的 但是 我就是一个季度开一次可能 就是6月份可能包含三个月的都集中开在了6月份 可能4月份的客户的发票我没开 我都开在了6月份 那我可以把这个发票贴到4月份后面吗
老师,一般纳税人,3月份供应商开给我们的原料发票,4月份红冲了,又重新开了正确的,4月份我们同样把开给客户3月份的冲了,又开了一张新的发票,请问这种情况,是先入到3月,4月冲了,还是直接把正确的入3月?勾选已经撤销。
工资发放被退回重新转可以借银行存款,贷银行存款吗
发票开错了。重新开具发票时,为什么要提供身份证和合同?
老师,还是不明白在从微信零钱扣除手续费,的做账比如1月收入总共1000元,2月2日提现到银行卡,借银行存款1000贷其他他货币资金微信1000,然后借财务费用手续费1贷其他货币资金1元,然后2月收入总共2000元,做借其他货币资金2000主营业务收入2000元,到3.1号提现,要提现2000但是之前1月扣了1元手续费,只能提现1999了,还要从1999里面扣1.99的手续费,这样再怎么做分录啊
老师您好,我想问下就是从别的公司转进来100多人,然后我这个月做工资,报个税,现在情况是我申报个税入职时间我应该怎么填合适
老师,超市自己采了一批货,4月付的款,5月入得库,我正常应该是4月做笔付款的帐,借:应付账款贷:银行存款,5月在做入库的帐,借:库存商品贷:应付账款,现在结转4月主营业务成本的时候发现有这里的供应商的成本因为4月有销售,这样咋弄?正常结转成本吗
本年利润借方表示亏损。 那为啥本年利润 分录在贷方 亏损的时候 借利润分配未分配利润贷本年利润
管道设计费计入固定资产原值吗
老师,当月的微信收入,当月做其他货币资金1000主营业务收入1000.都是次月提现,比如2号提现的,但提现的时候手续费从微信零钱额外扣除的,不是从提现金额1000里面扣除的,怎么做账啊
都是怎么跟银行公户经理维护关系的啊,我们初创企业,发信息半天才回,有时候直接不回,真是够了。难道还要给她送礼啊?
因员工离职,个人工资不够缴纳个人社保,收取现金缴纳个人社保,要怎么入账