和自己开的普通发票填写在一起。

小规模自开专票如何申报增值税,填写在哪一栏里面
小规模未开票收入填报增值税申报表如何填报
老师,小规模纳税人取得未开票收入如何填写增值税申报表?
小规模纳税人未开票收入在申报表如何填列?
老师,现在小规模未开发票的收入如何申报,填写在哪里
请问老师公司有股东从1月份起每个月给他发一千元工资,且因他在其它单位有任职所以在我们单位不需要缴纳社保那些,这种情况应该签什么合同比较合适呢?可以安非全日制用工来签,按工资薪金每个月个税么
外购/自产货物无偿赠送客户,需视同销售吗,进项税额是否可以抵扣
老师你好,我们是独资企业,现在税务局推送过来成本发票金额122万,工资是没有发票的,工资应发32万,实发30.8万,请问老师成本是成本发票+应发工资还是实发工资金额?急急
老师,怎么在手机电子税务局app下载增值税申报表
给销售人员修理电脑的费用计入管理费还是销售费用
你好,滴滴打车取得的电子普票从今年起不能抵扣进项税了?
公司经营办公地址变更需要提供什么资料?
老师现在渣土清运费开*建筑服务*渣土清运费是多的吧
科目余额表期初和期末余额合计是负数正常的么?为什么会是负数
公司经营办公地址需要提供什么资料?
季度已经超过30万了
是的,就是也和普票一样。和普票填写在一起。 填写在3%税率普票那里就行。
我们是销售服务,那就是填写在应征增值税不含税销售额3%征收率,下面的其他增值税发票不含税销售额吗
第1和第3栏,服务不动产无形资产那一列,超过30万已经不需要在第9 10栏填写了
你好,是的,这样填写是对的。第九行和第十行不用填写。
然后税额就是填写在第16栏本期应纳税额,22栏应纳税额合计,24栏本期应补税额
你好,是的,是这样情况的。
好的,谢谢老师
客气,祝您工作愉快。