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老师这个增值税申报时的票表比对失败,是哪里出了问题呀?

老师这个增值税申报时的票表比对失败,是哪里出了问题呀?
2023-04-04 09:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-04 09:51

你好,您这个是开的什么发票?

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快账用户4531 追问 2023-04-04 09:52

有普票,也有税务局代开的专票

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齐红老师 解答 2023-04-04 09:55

这个你普票加专票超过30万了吗

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快账用户4531 追问 2023-04-04 09:58

没有,是在申报增值税时提示票表比对失败,原因是本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于开具的1%征收率增值税发票不含税金额25786.15的2%,请确认填写是否正确,我本期专票加普票的不含税金额是25786.15

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齐红老师 解答 2023-04-04 10:00

增值税的减免税明细你填写了吗?

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快账用户4531 追问 2023-04-04 10:03

填了,我是像图片里这么填的

填了,我是像图片里这么填的
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齐红老师 解答 2023-04-04 10:05

这个看着是没有问题。

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快账用户4531 追问 2023-04-04 10:06

那就是提示比对失败要怎么解决

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齐红老师 解答 2023-04-04 10:10

填写的这个减免的是2%的部分吗?

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快账用户4531 追问 2023-04-04 10:12

是填的专票开票额减免2%的税额

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齐红老师 解答 2023-04-04 10:12

那这个普票你开了吗?也是也需要填到里面。

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快账用户4531 追问 2023-04-04 10:17

意思是如果专票+普票不含税金额是25786.15,我的增值税减免明细表里的本期发生额应该填25786.15×2%=515.72,本期实际抵减税额也填515.72吗?

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齐红老师 解答 2023-04-04 10:20

对,没错,应该就是这么填写。

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快账用户4531 追问 2023-04-04 10:31

我按你说的这么填了,还是不行,表间关系不对了

我按你说的这么填了,还是不行,表间关系不对了
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齐红老师 解答 2023-04-04 10:35

这个您开票的话,税率都是多少?都是1%。吗

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快账用户4531 追问 2023-04-04 10:39

对,专票和普票都是1%的

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齐红老师 解答 2023-04-04 10:47

这种情况还真是没遇到过,按理说就是应该这么填写。

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快账用户4531 追问 2023-04-04 10:50

就是差在代开专票的问题呗,如果不考虑,我点继续申报是否有问题?

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齐红老师 解答 2023-04-04 10:52

如果可以的话,你点击申报就可以。

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