您好,我来答这个题目。

老师,你好!请教一下,母公司持股比例60%,假设未分配利润期初是-10万,期末是100万,单说未分配利润这个科目,合并报表的抵消分录怎么做呢?
老师,你好!请教一下,母公司持股比例60%,假设未分配利润期初是-10万,期末是100万,单说未分配利润这个科目,合并报表的抵消分录怎么做呢?
老师,你好!请教一下,母公司持股比例60%,假设未分配利润期初是-10万,期末是100万,单说未分配利润这个科目,合并报表的抵消分录怎么做呢?
老师您好,麻烦您看下,这是以母公司进行合并报表,这是一家软件企业,合并的话,合并抵消分录是什么?给五星好评 谢谢老师
老师您麻烦您看下,这是以母公司进行合并报表,这是一家软件企业,合并的话,合并抵消分录是什么?给五星好评,麻烦懂的老师接
老师,请问,老板一次性支付了两年的房租,是直接记费用科目,还是记哪个科目按月摊销
老师,们我们学堂k3的学习视频链接能发一下吗
老师您好,我司是外贸进出品公司,有问题请教下老师,在退税过程中有一张进项发票品名和报关单品名不一致,供应商也不配合,那么这种情况下税务申报怎么处理,
老师您好,我司是外贸进出品公司,有问题请教下老师,在退税过程中有一张进项发票品名和报关单品名不一致,供应商也不配合,那么这种情况下怎么处理也开的销票和这张进票
建筑行业材料去年做的材料入库,今年使用,可以今年结转成本吗?
去年材料票没有开票收入没结转成本,今年开票做收入可以吗?
老师,请问,我公司,我负责管内账,有三个股东,每个股东一份账,就是:a股东自己记一份支出和收入,b股东也记一份支出和收入,c股东也记一份支出和收入 比方说,a股东支付了办公费,借:管理费用~办公费2000 贷:其他应付款~a股东2000还是贷:银行存款~a股东2000,贷方用哪个科目? a股东收到货款1万,借:银行存款~a股东1万 贷:应收账款~xx公司1万
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
借:营业收入16061948 贷:营业成本16061948 借:营业成本66371 贷:存货66371
借:应付账款16061948 贷:应收账款 16061948
另外一个老师是这样写的: 早上好! 出售部分,根据内部交易金额 借主营业务收入16061946.8-92920.35*15, 贷主营业务成本 未出售部分 借主营业务收入92920.35*15, 贷主营业务成本88495.88*15, 贷库存商品(虚增部分)66371.55
到底谁对的?
你把下面这个老师的合并一下,就是我写的。
借:营业收入16061948 贷:营业成本16061948-66371 贷:存货66371 合并后就是这一个分录吧。 合并完了,就就是这个愤怒吧。合并完了之后,就是这个愤怒吧。
另外一个老师的合并起来好像和你的不一样
我是先假设货物全部卖出去,然后再把没有卖出去的抵减掉, 下面这个老师是把货分成两部分,一部分卖出去,另一部分没有卖。 两种法子,分录合并一起,分录一样的。
我把他的合并一次算一下。
好的,我合并之后营业成本不一样
我把下面这个老师合并呢,是我这个分录呀。
我的分录就是下面这个: 借:营业收入16061948 贷:营业成本16061948-66371 贷:存货66371
您再看一下,这个excel图片是我合并另外一个老师的分录。
借:营业收入16061946 贷:营业成本16061946-66371 贷:存货66371 合并后就是这一个分录吧。
哦哦 好像是一样的
因为我在手机上打字,有些数字不好打,我现在重新编辑了。