你好,你不抵扣的话可以直接加税合计度。

老师我们之前是小规模,但是人家也给我们开的专票,现在成了一般纳税人了,之前的进项发票怎么处理,需不需要勾选,需不需要做账?分录怎么写
老师,差旅费里的机票和高铁票一定要价税分离做账吗,我们是一般纳税人,但其实不需要那么多进项
老师我们公司给员工提供餐补和差旅费一块报销,但是差旅费有发票,餐补没有发票,请问我要怎么做账呢?税务不是规定没发票不能报销吗,我要是一块计入管理费用,但装订的凭证少发票啊
老师好,打扰了!想问一下我们是旅游行业公司刚开始的时候是小规模纳税人,8月份因为连续12个月开票超过500万了,升成一般纳税人了。我当时快账建账套的时候选择的是小规模纳税人,那么我现在做8月份的账,请问一般纳税人是需要改吗? 还有我们是旅游行业,因为是差额征收差额征税,那如果是一般纳税人我也没有开专票,也没有收到过专票,所以就没有进项和销项的抵扣,那么我做这旅游行业的一般纳税人的账的时候也要做应交税费销项税额、应交税费进项税额吗?现在卡壳了,不知道该怎么往下做一般纳税人的账。拜托老师了
老师,我们是一般纳税人的,我这样做分录是不是错了?一般纳税人普票也是要做进项税和销账税吗?
我们公司收到一张2月份的发票,专票我们已经抵扣了,项目名称开错了,现在要求对方红冲,再重新开具,我这边作为一般纳税人进项税2月份已经抵扣掉了,现在他们重新开一张专票过来,我还需要再勾选吗? 账套怎么做分录?
老师我们从半路建账,银行余额记,贷,侍处理财产损益,负债表上资产出现负数了可以吗
老师,我们公司业务形式 a公司 采购印度发卖国企,国企卖b公司,a和国企签订销售合同在进价基础上随便加价,国企给a打款进货,后续国企卖给b公司中间增加金额是国企赚取利息,直接相互开具销售发票,但是ab公司实际控制人是一个人,这种风险大违规吗
2026年4月将对光伏等产品取消出口退税,那如果报关单出口日期是26年4月前的,还可以申请退税吗?
老师好!房地产企业,项目部暂时使用别人家的电表?这个电费是否可以税前扣除?发票是房东的名字,我们只用人家的电表,自己缴费。
老师你好!我公司安置了残疾人,请问老师除了残保金有有优惠政策外,还有其他优待吗?
请问老师要是公司超过三十人了,需要交残保金?残保金是一年交一次吗?是全年工资总额的百分之一点五吗?
销售泳装的税收分类编码是多少
老师。我们是私立学校,食堂承包给别人代管,食堂账户也由学校代管理,代收代付,吃饭用的卡是学校出钱买,那补卡费是学校的收入还是食堂的收入
公司开展电商平台,主体是一般纳税人,做水果B2B业务平台,没有进项,但是如果提现到一般纳税人主体账户就要交税9%,能不能让一般纳税人做代收代付分账到个体户上,这样做有什么税务风险,怎么规避风险,具体操作怎么处理?
1.就是也是可以不抵扣的是吧 2.另外如果抵扣他怎么计算呢,我们员工没有给机票行程单,看不到票价和燃油费的金额,只有开了一张总得发票
对的,是的,可以这么做的。
发票给你开的是机票款吗?如果是代理服务,旅游服务,你也抵扣不了的。
开的这种
你好看的哪一种,没有看到图片,也没有看到你写的。
还有他的住宿费可以抵扣吗
这个属于代理服务,抵扣不了的。
住宿是专票的才可以抵扣。
1那就是一定要那种行程单才可以抵扣喽 2另外有的行程单上还有基金的费用,这个可以包含进去吗
第一个对的,是的,要么你就让对方重新开发票,开机票的,第二个机票和燃油费可以啊,其他的不行。
住宿费开的是专票,这种税目可以抵扣吗
这个是携程开的,不知道他们能不能开机票的发票
问一下的专票,需要是专票的。
1.老师,住宿费是专票的,税目是住宿服务 2.携程可以给开机票费的发票吗
第一个可以抵扣增值税的,第二个不清楚,你问一下的。
那就是说不是行程单也可以是吗,只要发票开的是机票费的发票,不是代理服务的发票就可以抵扣
对方给你开机票款9%的,不是行程单,也可以抵扣的,可以的,可以的,可以的。
如果只有行程单,行程单的金额就是价税合计的是吧,计算出税费,剩余就是管理费用
票价加上燃油附加的这个余额除以1.09乘以9%,按照这个来抵扣增值税。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。