你好,你不抵扣的话可以直接加税合计度。
老师好。我是一般纳税人建筑施工企业,这个月有差旅费的机票个火车票,计算出了进项税额,那我这个月没有销项税额,我申报税的时候,这个进项税填在附表二,那就是等于留抵税额吗?账务需要处理吗
公司类型是工程类的一般纳税人,有进项票和销项票,留抵税额比较多,老板要求每月需要缴纳一定的增值税,这种情况我们是不是可以把目前手里的进项票做成留抵税额
老师,差旅费里的机票和高铁票一定要价税分离做账吗,我们是一般纳税人,但其实不需要那么多进项
老师我们公司给员工提供餐补和差旅费一块报销,但是差旅费有发票,餐补没有发票,请问我要怎么做账呢?税务不是规定没发票不能报销吗,我要是一块计入管理费用,但装订的凭证少发票啊
老师好,打扰了!想问一下我们是旅游行业公司刚开始的时候是小规模纳税人,8月份因为连续12个月开票超过500万了,升成一般纳税人了。我当时快账建账套的时候选择的是小规模纳税人,那么我现在做8月份的账,请问一般纳税人是需要改吗? 还有我们是旅游行业,因为是差额征收差额征税,那如果是一般纳税人我也没有开专票,也没有收到过专票,所以就没有进项和销项的抵扣,那么我做这旅游行业的一般纳税人的账的时候也要做应交税费销项税额、应交税费进项税额吗?现在卡壳了,不知道该怎么往下做一般纳税人的账。拜托老师了
1.就是也是可以不抵扣的是吧 2.另外如果抵扣他怎么计算呢,我们员工没有给机票行程单,看不到票价和燃油费的金额,只有开了一张总得发票
对的,是的,可以这么做的。
发票给你开的是机票款吗?如果是代理服务,旅游服务,你也抵扣不了的。
开的这种
你好看的哪一种,没有看到图片,也没有看到你写的。
还有他的住宿费可以抵扣吗
这个属于代理服务,抵扣不了的。
住宿是专票的才可以抵扣。
1那就是一定要那种行程单才可以抵扣喽 2另外有的行程单上还有基金的费用,这个可以包含进去吗
第一个对的,是的,要么你就让对方重新开发票,开机票的,第二个机票和燃油费可以啊,其他的不行。
住宿费开的是专票,这种税目可以抵扣吗
这个是携程开的,不知道他们能不能开机票的发票
问一下的专票,需要是专票的。
1.老师,住宿费是专票的,税目是住宿服务 2.携程可以给开机票费的发票吗
第一个可以抵扣增值税的,第二个不清楚,你问一下的。
那就是说不是行程单也可以是吗,只要发票开的是机票费的发票,不是代理服务的发票就可以抵扣
对方给你开机票款9%的,不是行程单,也可以抵扣的,可以的,可以的,可以的。
如果只有行程单,行程单的金额就是价税合计的是吧,计算出税费,剩余就是管理费用
票价加上燃油附加的这个余额除以1.09乘以9%,按照这个来抵扣增值税。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。