你好; 采用简易计税方法:应纳税额=差额金额/(1%2B5%)*5% 具体分录为:确认收入时:借:银行/应收账款贷 主营业务收入 、 应交税费-应交增值税 支付工资时:借:主营业务成本 贷:银行存款
老师,你好。麻烦问一下,我们是劳务派遣公司,差额征收。开出的发票中,税率*号,税额0。我们的会计分录:借,应收,贷,主营业务收入。增值税是0,会计分录这样写可以吗?比如,我们实际收入10万,实际成本也是10万,开发票时,输入差额征税10万,出来的发票增值税为0。分录怎么写正确。
老师,我的这个工程就是这些数据,我不知道要怎样做这个分录呢?我们是小规模纳税人,不知道要怎么平账。可以把整个分录帮我列下吗?后面我就照你的模板来做,就不会错了,麻烦教我一下,谢谢
老师,我是小规模纳税人,差额征税,税率是5%, 收入是1万,工资7000,单位交的社保1000,个人交的社保是300我一直没弄明白这个分录怎么写,老师,麻烦你,帮我写一下分录呗,具体点,带数据可以吗,谢谢
老师你好,我是一个一般纳税人公司,项目都是简易计税差额征收,那分包单位给我开发票,我要是想差额缴纳增值税,我的分录怎么做?
老师你好,我公司是一般纳税人,这张差额征税怎么做分录呢?确认收入的分录,交税金的分录,这些分录我都不会做,可以麻烦你老师列出来一下吗?
应付职工薪酬贷方有余额是什么意思?
公司员工来报销差旅费或者培训费等,可以根据发票直接对公付给报销人吗?经办人已垫付
生产企业生产过程的正常损耗会计分录是?卖废料的会计分录是?
企业支付宝账户能绑私卡吗?我们这个还没有绑卡,如果绑私卡是不是就不要报无票收入?没有绑卡要报无票收入吗?
税务师的增值税里面的免税和零税率该怎么区分记呀?
固定资产清理。记入营业外收入还是其他业务收入?
科技公司,销售货物的时候增值税收入填在货物和劳务上面,有一个课程设计费应该属于咨询服务吗如果属于咨询服务是填在服务和不动产上吗?核的税种有商业3%.也有咨询服务
个体户升级为公司,资产与负债的差额怎么处理啊?
我五月份计提了电费,请问,这个月收到电费发票,请问红冲五月对不?还是把少计提的补上?
小规模纳税人超市有收入没有成本票,可以只做收入,不做成本吗,有费用票
老师你好,能代入一下数字吗?假如6000就是工资
你好; 你这个是收到多少钱;支付多少钱出去
收到7000,6000是保安工资
;你好; 应交税费 =1000/1.05*0.05 ‘’确认收入时:借:银行/应收账款贷 主营业务收入 、 应交税费-应交增值税 支付工资时:借:主营业务成本6000 贷:银行存款 6000
确认收入时:借:银行/应收账款7000 贷 主营业务收入 6952.38 应交税费-应交增值税47.62 对吗?
你好; 是的; 去 按这个 做账即可
那么老师我可以不做借主营业务 贷:主营业务成本,这一步,月未只做计提工资,借主营业务成本贷应付工资薪酬吗?
你好1; 不可以哈; 按照我写的正常去做哈