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跨月的商品未入库已销售,但销售上月已入应收账款,商品这个月才入库,怎样做分录?销售成本又如何结转?

2023-04-04 10:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-04 10:54

你好 补做商品入库 借:库存商品  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目 补做结转成本 借:主营业务成本  , 贷:库存商品

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快账用户5705 追问 2023-04-04 10:57

上月的销售又如何做分录?要冲回来吗?

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齐红老师 解答 2023-04-04 10:58

你好,上月的销售,不需要做调整啊 

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快账用户5705 追问 2023-04-04 10:59

不会不平吗?

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齐红老师 解答 2023-04-04 11:00

你好,上月的销售,没有错误就不需要调整。 这个过程,不会导致不平啊 

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快账用户5705 追问 2023-04-04 11:00

好的谢谢

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齐红老师 解答 2023-04-04 11:00

祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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2023-04-04
同学您好,本月收到发票之后,先红冲原来暂估的那个 比如借:库存商品 负数 贷:应付账款 负数 然后拿发票重新入账 借:库存商品 正数 贷:应付账款正数
2023-10-07
你好,你需要暂估收入的吗?你们有销售合同吗?
2020-08-06
是的,有销售商品的,就月末做接转成本
2024-12-09
你好,按正常是采购 销售都做暂估,并且提销项税额,但是你进项没来,看看缴纳多少税,然后结转成本。开票后,把采购、销售暂估的全冲了
2024-08-20
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