同学,政策减免的2%的税点,记得检查下减免税明细那张表有没有填写申报

老师,小规模报税提示比对不通过。有专票普票,专票不含税销售额2000多,普票不含税销售额104000多,104000多开的是1%3%5%合计数,都填写在第十栏了,十七、十八栏自动带出税是3100多,但实际税控显示税是3700多,我不知道哪里出错了,一直提示普票比对不通过是怎么回事
老师减免税本期发生额对比不通过,小规模纳税人,未超45万,开了专票和普票,减免税额填的专票的2%,普票填在了免税额,比对提示减免税额小于(专票+普票)×2%。应该怎么填
小规模对比不通过,产生的差额是小规模红冲了1点的专票,-174.45
老师票表对比为啥通不过 冲的是1%专票 比对异常那提示是3%的专票 相差2%的税
2023年第一季度增值税专票开了3%的还有1%的,季度报税的时候显示减免税本期发生额比对不通过,申报表该怎么填,需要追回3%的专票冲红吗
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
我这主表填的有毛病吗
同学,主表填列没问题
这两个地方去检查下,申报和销售额是含税还是未税金额
填的是不含税的
所以有差额了,差额就是税额,看提示,是要求填含税销售额
我不太明白 不含税金额1381309.27 减去负数专票 177074.7 乘税率1%不就是我本季度应该交的税吗 这些票都是按一个点开的 如果上面填写含税销售额 交的税也对不上啊
同学,你的理解是对的,实际交纳的税是%,但是申报时需要按要求申报,不冲突。你看一下012022001、012022002的具体要求,主表上看不出来