您好,同学,是多少金额呢?什么时候开的呢?

老师,请问个体工商户开票 税务局说的是30W内免征增值税,那开票的时候是税率选择多少? 是直接填0税率?还是按现在政策按1%的税率开?那季报的时候怎么申报税?
你好 请教下 我公司为小规模企业季度申报增值税,第一个月开的发票是小于10万,发票税率为“免税”,第二个月开的发票为90万,请问超出季度30万的发票,我在开票时是否要选1%的税率开票?还是开出的发票全部开免税,在纳税申报的时候再调整?
老师 请教一下,个体户23年开票税率没出来的时候开的免税发票了,后来改为1%的,请问季度报税的时候怎么报呢
请问老师,23年小规模税率是1%,但是政策还没出来的时候开了免税的发票。那么季度申报税的时候报表如何填写?
请问老师,因为减按1%的优惠政策是1月中旬才出来的,所以1月中旬之前开的免税发票,也没有从客户手中追回来,报税的时候要怎么报这部分呢
老师,出口业务发生的国内运输发票专票,到底是能抵扣增值税还是不能抵扣啊
老师你好、我好像弄错了印花税、我们是小规模、合同是6万、票是开的专票也是6万、我印花税直接安6万✖️的税率、税金也交了、现在怎么办啊
老师,5月份电子税务局个税申报错了,可以更正几次
前期因接受虚开企业所得税税前扣除了,后面查出需要转出,但是转出了当年利润超过300w,这种有什么办法处理?
请问小规模企业卖出一辆二手车 对方公司 开出一张普通二手车发票 (票面没有显示税额)需要报增值税吗?该车在我公司已经转为固定资产 卖出后已经造成资产损失 要怎么报税?
明股实债这种的可以走欠款利率进行发放吗?还是说一定要20%分红?
当月收到了专票,一定要入账吗?假设这张票开错了单价,我们也一定要入账吗?
老师,这家公司之前都没有收到这个提示,怎么今天收到了这个提示啊,老板的3家公司只有这一家公司有这个提示,是不是这家公司被系统检测到有什么问题啊
老师 我们是小规模纳税人;抖音卖图书的;我们给抖音平台开的补贴的发票;286.4元价税合计;税率是1%。销售额是:283.57;税额是:2.83;我们记账怎么做分录呢。
企业实收资本注资3次,前两次是2024年,第三次是2026年2月份,请问怎样补申报印花税,在7月份按次申报把三次注资分三条补申报可以吗,还是可以把三次注资的总金额汇总一次补报,请帮忙解答
是5W多点,。是一月份。然后后期说小规模是1的时候,就按照1开了,这种情况下咋么报税呢
老师在吗?
您好,同学,没有超过30万吧?都是普票
超过了,都是普票
您填报了啊?现在实际操作下,做完截图给我哦,放在3%的征收率里面
现在问题是免税的和1%的这个销售金额如何报税呢。怎么填报表呢
就是说我前期开的免税的和后期开的1%的实际销售金额加一起放在第一行应征增值税不含税销售额里吗?
您好,同学,免税部分放在免税销售额的其他免税销售额里面,1%放在3%的征收率里面
好的 我填完了。然后还填写什么
您帮忙看一下我还需要填写什么数据
要整张表的截图哦,还要填减免税申报表,把3%里面的2%税额填到里面
整张截图不了呀。减免税申报表怎么填写啊
我把3%表里的数乘以2%填写在减免税申报表的本期发生额里了,对不对。现在的问题是其他免税销售额这个数。不需要调吗?因为23年一开始小规模就是1%但是一开始政策没出来所以就按照免税开出发票了。
您开具的1%的金额是多少,把它放在3%里面去,3%-1%的金额2%填到减免税税额里面去
这个我做完了。那么我后面说的其他免税销售额这个数不用调整吗?
其他免税销售额不用调整就是免税金额的数字
好的,我想在问一下。3%征收率填写的数字,在第三行其他增值税发票不含税销售额那块需要填写数吗
您好,您截图给我呢,不然我不知道的
您看一下栏次3那块需要把栏次1的数在填写在3那吗?
您好,是这样子的,同学
那这个表就完事儿了是不。没有附加税费
您要给我截图看下您填的内容哦,要缴纳增值税的话就有附加税