你好; 是的; 挂在建工程; 到时一起转固定资产去

合同金额开票税率9%后审定金额又减去一部分,实际付款开票金额税率3%第一次付了一部分,还有一部分没有付款,我是挂靠公司的会计,这个是公司之前第一笔项目工程款,现应该怎么做账?第一次接触这个,希望老师回复详细一点,谢谢
像这种承包工程 例如合同总价500000元,开票开了500000,是分期付款的话 第一次付款 借主营业务成本 455000应交税费-进项税45000贷银行存款(本次付款)200000应付账款-xs 单位(剩下未付)300000,第二次付款 借 应付账款-xs单位 贷银行存款 这个分录是这样做吗?那结转成本应该怎么结转?分开结转吗?
老师,我们这个冻库分3次付款的,这是第一次后面第二次付款也是做借在建工程吗?第三次付款完了才全部结转资产吗?
老师好,我公司买房子,6月28号预付了200万,7月28号再付第二笔200万,8月28号再付第三笔100万,房子款全部付完。我的问题是付了这三次计入预付账款吗?还有什么时候确认固定资产。
您好,老师,我暂估入库成品,借 库存商品 贷 应付账款—暂估,等收到发票后,做相反分录冲掉这这张凭证,再按照正确的 借库存商品 应交税费 进账 贷 应付账款 ,那我这个成本结转在第一次暂估时候我就结转完了,下次收到正确发票我成本结转就不能再做成本结账了是吗?
老师您好,电子税务局里面可以写A的信息,但是只电话写B的
有没有简易版的房租的租赁协议的样板呀?
老师你好,记账凭证最后一步收入与费用结转差额计入哪个科目?
老师,成交方式是C&F 运费是13000,货款是10万,出口发票要怎么开啊
社保基数新参保职工按照4952元做基数么
#提问#我们公司在5.7号收到招标保证金,然后在当月退回了,那在收到现金流量科目的时候选择是收到其他与经营活动有关的现金,那我退回的时候是选支付其他与经营活动相关的现金还是说做收到其他与经营活动有关的现金的负数表示?哪个才是合规的?还有那种当月付款出去但是银行账号错了又退回来那种情况,可以做负数表示吗
建筑公司收到装修费,一般纳税人无票收入,也要按照9%价税分离缴纳增值税是吗
老师,小规模纳税人增值税申报表上减征的2%填在哪里,需要填减免税表吗
公司做广告推广的费用,要剔除吗?
老师,您好,一般纳税人开的进项票,专票,房租费,可以抵扣增值税吗