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收到进项留底税额抵减增值税欠税通知怎样处理

2023-04-04 17:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-04 17:27

你好; 你之前留抵进项税挂什么科目的 ; 你欠缴的科目在哪里; 这样看是否做一笔抵减  

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快账用户3243 追问 2023-04-04 17:35

之前借:转出未交增值税贷:未交增值税

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齐红老师 解答 2023-04-04 17:36

你好;  那你现在都在未交增值税借贷方附件即可;  不用去单独做分录的  

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你好; 你之前留抵进项税挂什么科目的 ; 你欠缴的科目在哪里; 这样看是否做一笔抵减  
2023-04-04
你好,这个很可能是前期做账问题的
2022-09-05
借:应交税金——未交增值税 4600 借:应交税金——应交增值税(进项税额) 600 贷:应交税金——应交增值税(进项税额) 5200
2024-04-22
借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-增值税-进项转出
2023-04-19
你好,二月份儿你有留底吗?在主表里面有留底这个项目吗?如果没有的话,应该三月份申报。
2023-03-16
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