你看下你的发票不含税金额是多少,是这上面的吗?如果是的话,不含税的金额填写888200,在第一行和第三行里面填写减免的 在主表应纳税减征额还有减免明细表、本期发生额、实际抵扣金额里面填写 2.5%
老师,增值税小规模纳税人季度超过30万,税控开具发票不含税金额455053.39,应征增值税不含税销售额3%应该填多少
增值税申报表 应征增值税不含税销售额(3%征收率)怎么填?小规模纳税人,二季度超过起征点
小规模纳税人填写增值税报表的时候,季度销售额不超过45万,还要在不含税销售额中填写吗?
老师,请问小规模纳税人,同时是小微企业,上季度开销售发票金额含税50万,不含税金额495049.50,税额4950.50.申报增值税应怎么填写?实际应交增值税税额是多少?
老师,二手车经销公司,小规模纳税人,季度销售额888200,在申报增值税的时候,不含税销售额应该填多少,减征额改填多少钱
上面这个数是含税的
888200除以1.05。按照这个来计算的。
我们只开了二手车销售发票,上面显示的只有含税金额
你好,这个是你们买来再销售出去的吗?
对,我现在想咨询一下二手车销售发票上这个含税金额,我在报增值税的时候第一行应该填多少,是按3%换算,还是按0.5%?
你好 按照05%的来就可以的
那减征额那里怎么算呢?
不含税销售额*2.5% 按这个的
老师,我确认一下,我这个实际纳税是不是应该是888200/(1%2b0.5%)*0.5%? 可以按老师上面说的,销售额按0.5%换算,系统会自动带出的应纳税额是按3%换算的,再按老师说的减征额的算法,最终出不来上面的正确纳税金额
填写销售额888200 ÷(1%2B 0.5%)他系统默认出来的3%的那你减免的不就是2.5%不对是用3%减去0.5%