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老师建筑企业开出的工程款发票,机械费,材料可以做成本吗?这些发票的凭证应该怎么处理

2023-04-05 09:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-05 09:48

你好,可以的, 没问题

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齐红老师 解答 2023-04-05 09:49

您是什么企业?工程款这些发票用途做什么的?

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快账用户9131 追问 2023-04-05 09:54

建筑企业,做土方,建筑装修之类的工程

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齐红老师 解答 2023-04-05 10:06

同学您好,借:合同履约成本-工程施工-间接费用-物料消耗/人工费贷:银行存款

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快账用户9131 追问 2023-04-05 10:19

月末还需要结转成本吗

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齐红老师 解答 2023-04-05 10:25

是的没错,这 是要的

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快账用户9131 追问 2023-04-05 10:28

老师我把进来的材料发票先做了库存商品,我再出库做工程施工,间接费用物料消耗可以吗

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齐红老师 解答 2023-04-05 10:48

你好,可以的, 没问题

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你好,可以的, 没问题
2023-04-05
您好,就是建筑服务,这个就可以的呀
2023-11-01
你好,你可以简单一点,比如借主营业务成本-A项目-材料费/人工费,贷工程施工-合同成本-材料费。人工费
2025-07-22
前边的2个分录都对,第3个根据工程进度结转成本
2022-04-19
这种甲供材的会计核算基本正确。 材料入库暂估、出库,供应商开票后的处理都符合会计规范。与乙方结算时,从会计分录原理上看是对的,但在将在建工程转其他业务成本这一步可能需要结合实际合同情况进一步确认是否完全符合业务实质。乙方开工程结算发票的处理也是合理的。
2024-11-21
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