好,需要的,需要做调整处理,可以在调整表其他项目里填写。

老师,我现在公司原来会计做帐的时候把不合格的没有税号的发票入账了,是去年的账,我现在今年4月需要把它调出来,那是不是做对应去年的红字回冲凭证就可以了?汇算清缴需要纳税调增吗?
本年暂估计提了费用,但是所得税汇算清缴时没有取得发票也把费用冲销在次年了,汇算清缴还需要纳税调增吗?次年冲销费用以后利润增加是不是重复上交所得税?是次年的所得税汇算清缴再做调减?本年能否不作纳税调增?
老师,请问我去年计提了一笔费用,今年冲回来了,在汇算清缴时我需要把应纳所得税额调增吗?
请问老师,补提和缴纳上一年度汇算清缴的所得税在今年的汇算时需要纳税调增吗?
老师,有一笔去年12月的费用5万元当时已经入账做费用,今年所得税汇算清缴前发票未回,做了纳税调增交了所得税,但是这笔发票今年11月份回来了,我应该怎么做账?
你好老师苍溪有会计培训班没?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
那我一季度的所得税也要增加吗?是否只要有利润就要缴纳企业所得税?是否无论之前是否缴纳过,这个累计的金额一直缴纳企业所得税?
你好按照年度来你好,按照年度来缴过的税的就不用再缴了。
我现在要操作1季度的申报,我已调整增加利润,这个金额若是我在汇算清缴里面操作,那1季度这个金额不是又要交税了吗?
不会的不会的。一季度是你一季度的所得税
但是我调整增加利润的这个金额确实增加了一季度的利润,我有点不知道怎么操作了,我是是先申报汇算清缴还是申报一季度企业所得税呢?我担心利润重复交税老板要找我
你好,去年的不应该影响本期损益,应该调整去年的根本跟一季度的没有任何关系。
好的,我明白了,我调整影响利润分配不影响本年利润,感谢老师解答
客气啦,加油,好评哦