你好,季度销售额30万以上了吗?
老师,我们单位这月只开具了普票,没有超过45万。是免税的。增值税减免税申报表没有填写数据,申报时候有风险提示。增值税减免税申报明细表怎么填写呢
老师,小规模增值税减免税申报表怎么填写,我申报总显示比对不通过异常,我这个月开了专票2000,普票9000多,我减免税申报表该怎么填写,我开的都是税率1%
老师下午好,小规模纳税人1月初开具有免税发票,后有开的有1%发票,免税发票申报增值税时我按着1%分开申报减免税表一直提示对比不通过,老师免税发票怎么填增值税主表还有减免税表怎么填,麻烦老师讲解下。
请问老师小规模增值税申报,未达到起征点,信息比对不通过,按1%开具的普通发票,增值税减免税申报明细表怎么填写?
老师您好,增值税小规模纳税人季度不超30万免税,申报增值税时,主表免的是3%的增值税,开票时候是1%开票 ,增值税减免的不对应怎么做账
中级职称报名地址?老师
老师报表重分类如果负债类为负数,就把负数搬到资产那边同时变成正数
供应商开给我们的负数发票抵扣联。我们应该放在凭证里面吗?
有一个语音直播平台他让我提供身份证支付号码说会保底支付是假的吗,,如果发了是不是会丢了身份信息
老师,我们是小规模纳税人公司,我们把货品放在交易中心平台上挂卖,怎么来确认收入和做账呢
个体户一个季度超过30万,比如是31万,就直接按照31万*5%交所得税吗
老师,我们是承租方,这个合同哪里需要修改和注意哪些风险点
录入科目时,我将库存商品中的第3项产品四抽屉田园橡木色录入成了第四项的四抽屉原野橡木色,我想这个顺序应该没问题,就没管,但录入期初数值时,编码1405001003原野橡木色,在录入存货的时候变成了,下级编码成了1405001003_A04,另一个田园橡木色下级编码成了1405001004_A03.又导致后面结转成本时,两个产品期末金额反了,不知道怎么修改了,麻烦帮忙看看,并指正,谢谢
老师好,请问公司想转股(自然人转让给自然人),账上盈利,税怎么交?
录入科目时,我将库存商品中的第3项产品四抽屉田园橡木色录入成了第四项的四抽屉原野橡木色,我想这个顺序应该没问题,就没管,但录入期初数值时,编码1405001003原野橡木色,在录入存货的时候变成了,下级编码成了1405001003_A04,另一个田园橡木色下级编码成了1405001004_A03.又导致后面结转成本时,两个产品期末金额反了,不知道怎么修改了,麻烦帮忙看看,并指正,谢谢
超过30万元了
减免那部分只让按着开具1%发票减2%,免税那部分减免一直不通过
你好,你免税的是不是自己换算成了不含税的销售额了,就是用免税的金额除以1.01。
老师您看看,
你把其他免税销售额在这里删除填写到第三里面
我用免税金额除1.01金额加上开具不含税(1%)发票合计金额,也不行,填减免税表时提示让按着开具1%发票金额2%减免,开具免费那部分不让减免
你用免税的金额别换算成不含税的,直接用这个金额加上你的不含税金额试一下。
你把其他免税销售额在这里删除填写到第三里面,我试过了不行
你好,截图你的申报表看一下的。
老师你看看,对比不通过的页面我没有截图,这会在家里了
减免明细表本期发生额和实际抵扣金额,这里需要填写一样的,都填写实际抵扣金额的那个。
主表18行那减免金额提示让减开具1%发票按着2%减免,
应该是可以忽略的,你可以提交试一下。
提交时,对比不通过 提示让修改。
所以不知道怎么申报了,免税开具发票不知道怎么填了
那就去税务局那边申报。
老师你看看我的主表与减免税表有没有填错误
减免表修改下其他的没有问题
老师减免表修改哪里
本期发生额啊 不是让你改成实际抵扣金额的那个数字