您好,是的都是需要纳税调整的

老师问个问题,我们15万的房租没有发票,我凭着收据做账,到时候汇算清缴调整,我们享受小薇企业所得税的优惠,是不是到时候所得税只要15万×2.5%
请问老师,所得税汇算清缴的时候,500元收据的部分是不是需要调出去申报?我们有500元一个月的房租,都是收据
请问老师,我们有6000块的房租是收据,做所得税汇算清缴的时候应该调增在哪个表的哪个项目?
老师请问下了我们去年销售收入是285561元,去年的招待费是1350元,申报企业所得税汇算清缴时需要调增吗
老师请问一下我们平时支出不能取得发票的,比如房租,还有平时超过500元的白条,如果白条每个月都有,怎么在汇算清缴的时候快速取数呢?谢谢
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
老师,那我这个数据是需要调增还是调减呢
你没有发票的需要纳税调增
老师再请问一下,什么情况需要调减呢
举个例子吧,比如说这个收入100,但是税务局说是免税的,就需要纳税调减
好的,懂了,谢谢老师通俗易懂的讲解
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您了