您好,是的都是需要纳税调整的
老师问个问题,我们15万的房租没有发票,我凭着收据做账,到时候汇算清缴调整,我们享受小薇企业所得税的优惠,是不是到时候所得税只要15万×2.5%
请问老师,所得税汇算清缴的时候,500元收据的部分是不是需要调出去申报?我们有500元一个月的房租,都是收据
请问老师,我们有6000块的房租是收据,做所得税汇算清缴的时候应该调增在哪个表的哪个项目?
老师请问下了我们去年销售收入是285561元,去年的招待费是1350元,申报企业所得税汇算清缴时需要调增吗
老师请问一下我们平时支出不能取得发票的,比如房租,还有平时超过500元的白条,如果白条每个月都有,怎么在汇算清缴的时候快速取数呢?谢谢
老师税务局勾选抵扣发票,税额和有效抵扣额有差异,怎么做账呢?
我是小规模纳税人,对方要我方开9点的税,可不可以要税局代开税票,税金是不是属于我公司的税金
老师,我开出去的票税类编码不对,购买方已经抵扣了,我该怎么处理
奶茶品牌发生的客户及点位经由介绍成交后的介绍费转给个人在审核时需要审核哪几个附件?
老师,如果6月增值税申报表报错了,只用更正6月的申报表还是7.8月都要更正呢,有留抵税
请问老师,公司租用的员工车辆,有租车协议,可以0租金租入吗?
以前年度的,计错科目不是管理费用计入了管理费用能直接改吗
超市跑市场的业务员差旅费报销怎么入账
老师,请问餐饮业和住宿行业可以开具专票吗?
请问下,公司2个股东,注册资本是50万,股东A占股70%已实缴9万,股东B占股30%已实缴9万,公司有未分配利润14万,现在股东A要退出,把股权全部转给股东B,请问股东A要交什么税大概要交多少
老师,那我这个数据是需要调增还是调减呢
你没有发票的需要纳税调增
老师再请问一下,什么情况需要调减呢
举个例子吧,比如说这个收入100,但是税务局说是免税的,就需要纳税调减
好的,懂了,谢谢老师通俗易懂的讲解
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您了