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老师请问一下采购员,报销款发票开票在2月份专票,到3月份才来报销费用,抵扣已经在2月抵扣了,怎么调整做分录呢

2023-04-06 08:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-06 09:00

您好20直接借原材料。应交税费,应交增值税进项税额。贷,现金等

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快账用户8588 追问 2023-04-06 09:17

抵扣在2月份了,不需要调整了是吧

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齐红老师 解答 2023-04-06 09:19

你好,是的,这个不需要再调整。相当于做一个补充的分录。

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快账用户8588 追问 2023-04-06 09:20

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-04-06 09:22

你好,不用客气的了。

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您好20直接借原材料。应交税费,应交增值税进项税额。贷,现金等
2023-04-06
你好,这个具体的是什么业务的,出差的吗?
2023-03-02
借销售费用、差旅费、 应交税费、应交增值税进项, 贷其他应付款。 三月份借其他应付款,贷银行存款。
2023-03-21
2月抵扣了就要做到2月
2023-03-10
你好,可以的,您还是正常做账认证抵扣就可以了。或者你再找对方,把那个抵扣联也要来,要是抵扣联没有用发票联复印也可以的。
2023-07-25
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