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请问老师,电费跨月开的发票,我想当月计提,后面发票到了直接把发票附在后面,请问进项税应该怎么记?计提时进项税应该记入什么科目?

2023-04-06 09:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-06 09:45

做一笔调整的分录,借进项税额贷成本费用。贷方就是原来借方的科目。

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快账用户3842 追问 2023-04-06 09:53

意思是计提的时候,进项税也直接进入到成本科目?收到票了再转入进项税吗?

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齐红老师 解答 2023-04-06 09:59

好,是的,就是这个意思。

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快账用户3842 追问 2023-04-06 10:20

我不想调整,就想把发票贴在3月份计提的后面,进项税可以记到,待抵扣税额不?有影响没,票是4月份才到的

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齐红老师 解答 2023-04-06 10:24

你好,没有认证的记入待认证可以?但是你要是记住,带认证不也要把这个金额从成本费用里调整出来吗?

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快账用户3842 追问 2023-04-06 10:31

记到待认证进项税可以不?我就想一次性从成本中提出,不想转几次,请老师帮帮忙支招

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齐红老师 解答 2023-04-06 10:38

可以的,寄到这里可以的,等您想抵扣的时候再转到进项。

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相关问题讨论
做一笔调整的分录,借进项税额贷成本费用。贷方就是原来借方的科目。
2023-04-06
同学你好 可以抵扣就做进项税
2023-02-23
记入到应交税费应交增值税待认证进项税额
2023-02-23
已经做到了进项里面,你现在认证了,就不要再增加你的进项了,你就不用做了。
2022-09-15
同学,你好 待认证进项税额和待抵扣进项税额的区别主要在于前者当月没有认证,等以后抵扣税额时再认证抵扣的税额,待抵扣进项税额是经认证以后等待以后再抵扣的税额。
2023-01-16
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