同学您好,您好,借:管理费用代账费,贷:银行存款

你好,我们外账是别的公司做的,给他支付费用,怎么做分录
我们公司帮别的公司陪标,基本户支付600元标书费,他们又打给我们基本户,发票是开给我们,还没有收到发票,费用做账:借应付贷银存,后面应该怎么做账?
你好老师我们公司支付给担保公司的保函怎么做会计分录?
公司通过别的机构贷款下来,支付费用给他们,这个怎么做账,分录怎么写
你好,老师,我想问下,我们公司去别人公司收处置物品,叫的别人,我们把处置费加运输费支付给这个人,不是我们公司的员工,我不能做工资,但是这个支付的费用我怎么做账了,他是拿些餐费发票给我,
机械租赁行业,有哪些成本,融资租入的设备要正常计提折旧吗?
老师,请问下签3年的劳动合同,试用期2个月,2个月内可以辞退员工吗
26年农产品加计扣除了1%税务局打电话让更正,现在4月份1月-4月都有抵扣直接在5月申报四月报表的时候改可以吗
今年盈利10万,但是弥补以前亏损,所以就不用交税了。但是今年盈利10万要转到未分配利润贷方吗?
老师,请问一下,我们2025年有劳务代扣代缴个税漏了怎么补申报呀?
汇算清缴没有固定资产的,105080固定资产折旧表必须要报吗
SUMIFS函数如何使用呢?举例说明
老师,下午好。求教:我们是运输公司,有外来的车辆来公司挂靠。每月的票款收入打进公司的对公户,然后我们公司开票。票款到账后我们扣除了开票的税款后把票款对公户转给车辆的车主。这个业务的会计应该怎样出账才正确?求分录指导
老师,资产负债表里,未分配利润期末数➖期初数=利润表里净利润还是利润总额的本年累计数?
老师好,想问一下,退休人员发放的工资可否税前扣除呀。象这种要签订返聘退休合同还是劳务合同