同学您好,您好,借:管理费用代账费,贷:银行存款
你好,境外公司支付货代运费,发票开给我们,怎么做账?
老师好,我们运输公司外叫的司机运费,分录做其他应付款还是做应付账款?区别在哪里?
你好,我们外账是别的公司做的,给他支付费用,怎么做分录
公司通过别的机构贷款下来,支付费用给他们,这个怎么做账,分录怎么写
你好,老师,我想问下,我们公司去别人公司收处置物品,叫的别人,我们把处置费加运输费支付给这个人,不是我们公司的员工,我不能做工资,但是这个支付的费用我怎么做账了,他是拿些餐费发票给我,
请问电脑实操课在哪里上
老师 酒店收到之前的疫情款 4月开的发票 之前也没挂账 我现在是不要做主营业务收入呢?
老师好!应收(备用金)错录入应付,后面又还款了备用金也是录应付,该怎么调整回来呢
老师,你好,24年跨年的餐饮票可以入账吗?
请问分公司的企业法人类型是什么?
老师好,企业汇算清缴时,期间费用明细表各项目分类,水电费、环保费可以计入办公费吗?
老师我想问一下个体户餐饮店核定征收,今天接到电话说收入和申报不一致,是什么意思
税务局查账都要企业有无存货场地吗?总公司自己没有场地,借用子公司的场地,税务局说这样是违法是不可以的,真有这样的法规吗?
老师,问一个事,就是企业暂估了发票,现在这个票没开出来,可能得10月份开出来,这笔暂估可以先不调嘛。做企业汇算清缴
老师我收到了固定资产发票,固定资产可以先不入账,等到几个月以后再入账可以吗?