咨询
Q

老师您好,计提工资的时候是做 借,管理费用__职工薪酬 贷,应付职工薪酬_职工薪酬 发放的时候 借,应付职工薪酬_职工薪酬 贷,银行存款 如果用公户的银行存款发放工资,发放到每个人的张三,李四等人账上的时候,这个明细需要怎么体现

2024-03-06 14:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-06 14:36

不用体现明细,后面放上工资表就行了。

头像
快账用户2092 追问 2024-03-06 14:37

那这样的会计分录是正确的吧

头像
齐红老师 解答 2024-03-06 14:39

你好是的是正确的对 

头像
快账用户2092 追问 2024-03-06 14:43

由于当时没有对公银行流水,然后发放工资的时候都是挂在其他应付款_法人_工资的,现在有银行流水了,发放工资的时候直接冲 借,其他应付款_法人_工资 贷,银行存款, 这样是否正确呢?

头像
齐红老师 解答 2024-03-06 14:45

你好 是的这样是对的  

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
不用体现明细,后面放上工资表就行了。
2024-03-06
 你好;     不可以这样 ;先计提 ;然后发放 会扣除个税和  个人社保部分的  
2022-11-09
你好,这个是当月工资当月计提吗?如果是的话,正确。
2023-04-06
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2024-03-28
你好,同学 是的,计提的时候应付职工薪酬是总数 计提工资 借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资
2024-03-27
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×