同学你好 可以提交就没事

老师,我想问下,增值税申报的问题,附表五附加税有数据,为啥主表的附加税没有数据呢
老师增值税附表4 税控盘抵减了300,附表5 附加税计费依据,增值税税额没有扣掉的呢
为什么我申报表主表的附加税是减了应纳税减征额的,到了附加税申报表附列资料二的附加税计税依据的增值税是没有减减征额的数据呢
增值税及附加税申报表的18行本期应纳税额减征额数据怎么得来的?
老师,我在进行增值税申报时,航天税盘费用抵税280元,我填在了主表的23行应纳税额减征额,但是第34行应补退税额出现负的280,系统提示34行的数据必须和附加税申报表附列资料五第一栏一致,为什么
老师,我司劳务公司给甲方学校提供了劳务派遣。对方要求当月开发票,譬如4月发的劳务费30万,他们要今天开出。但是我司没有发票额度了。即时提超过3次税务会上门核查很麻烦。所以放在下个月开可以吗
A105050表格中合计数和四季度已计入成本费用职工薪酬数据有什么关联
老师,我是是材料销售方,甲方买材料,要求包工包料,甲方付给我们款,我们要付给施工方,如何明确合同?如何付给施工方,如果施工方给我们开1%的普票,我们要加多少点才能保住成本,比如材料100一吨,施工20一平方
一般纳税人做账注意什么
老师,公司收到个人代开建筑服务工程费的发票,需要缴纳印花税吗
出口退税发票状态查询是有记录,显示 已认证/已稽核,未退税,但是出口类勾选已勾选没有发票记录,是正常吗
老师,请公司员工清理废旧物,公司额外付钱,这种要报什么税?
老板垫付的款其他应付款,对公账户转还老板的其他应付款是不是每个月转的金额不能太大,次数也不能太多,一般转的金额是多少比较好,次数几次比较好
比如酒水或其他招待给开了专票,我不抵扣一直挂着有风险吗
成本票已入账52000,付款50000。剩余2000不会再付了。算是供应商给的优惠,这多出2000的成本如何处理做账?
但是附加税没有这么多呀
我提交了 附加税还是没减 我附加税应该是528.09呀
难道优惠减免的那2%不免附加税吗?
免呀 就是按照实缴的增值税来计算附加税
那为什么我的没有变附加税的计税依据应该是10561.74*0.1*0.5=528.09呀
同学你好 为啥是零点一
城建税5%教育费附加3%地方教育费附加2%
你图片上的增值税的计税金额和你说的这个10561.74不一样呀
对呀 应该是10561.74才对呀 系统怎么还没简减征额的数
同学你好 你实际交的增值税是多少呢
本来是14902.7因为普票按1%交税就可以减免4340.96实际交增值税10561.74 +附加税1056.17*0.5=528.09可是系统附列资料2附加税计税依据还是14902.7
同学你好 为啥金额不一样