你好。需要提供发票的。

老师您好,我单位主要给企业提供内训服务,请问我们外聘的老师在企业内训期间产生的住宿费(已开具6%的专用发票),我方是否能够抵扣进项税。双方合同约定由企业支付总培训费,我方承担老师的各项支出。
老师,请问我们和一家公司签了租赁合同,把房屋出租给对方,其中对方在投资建设的时候涉及到一处学校,需要搬迁,在合同约定支付学校搬迁费20万,但是对方是直接支付给我们,我们再转给学校,对方要我们开搬迁费的发票,那我们发票应该开什么税目?
老师您好,培训学校支付给外聘的老师的讲课费,应该是需要对方提供发票还是做到工资里面合理?
老师,您好!我们公司接了一个项目,其中包含项目费和给对方单位学习培训专业知识的费用,于是我们公司还专门请了一个行业里的专家去给对方单位培训,请问一下这过程中发生的专家来回的高铁票,每天2000元至3000元的培训费该怎么处理合适呢?
培训咨询公司请外面培训讲师做培训,讲师要求上完课立马能拿到钱。公司为及时响应(效率高),都是自己先垫付劳务费给讲师。 然后公司与第三方个体工商户签订了咨询框架协议,由个体工商户开票给公司,公司把劳务费加税费合计打给个体工商户,个体工商户再把劳务费打给垫付劳务费的公司员工。整个过程得到劳务费的讲师没有申报个税。请问这种处理方式有什么问题么?
老师,你好,请问母子公司,母公司借支给子公司的钱,可以转为投资款吗
25年的汇算清缴已经报完是按审计调整后的报表申报的,其中有70万的收入挂在应收账款里是因为开票限额开不了这么多票所以才按每个月一点点开,所以汇算清缴我就按审计调后的报了其中就包括了这70万 但是我账上是得在26年的时候体现收入开票但这部分又在26年了那预缴企业所得税的时候就重复了 那我这边怎么操作稳妥一点呢,可以冲减收入吗?还是26年汇算时调减,或者26年还按审计报表走他还会把这笔调走不就对上了吗
请问白条子入账金额有新规定吗?请说的详细一些,有文件做支撑吗?
老师,老板名下的个体户和一般纳税人,他故意不申报,两年了,这个情况下,有罚金吗?税费是没有,两年什么都没报
老师,您好,我的个税汇算清缴,补税金额不超过400是不是不用汇算清缴
小企业会计准则,比如2025年,我暂估材料票50万,并且已经全部结转微成本了,到26年5月底发票还没到,这时候除了企业所得税要调整50万,账上那个应付账款_暂估的要怎么处理?要冲吗?如何冲?此时已是2026年5月,再坐2026面5月想的时候是借:应付账款50万贷:现金50万;还是借:应付账款_暂估50万贷:未分配利润50万?
定期定额的核定征收个体工商户,需要在3月31日之前进行汇算清缴吗
请问老师,一般纳税人开建筑服务劳务费,是几个点
个体户升为一般纳税人,开专票和普票都是一样交税的吗?
请问老师,一般纳税人开劳务,现在是3个点了吗
那按照课时给他发工资可以吗
这个具体发工资情况执行双方约定。