一、去年的销售,记账时只登记了收款,然后今年1月收到尾款,并开出销售发票。 在税法上是需要按发货的时间确认收入,这笔业务的发货时间是什么时间,是去年实现的销售的话,存在延迟确认收入的事实。 二、按发票入账的话,就是对库存上讲,是影响去年的实际库存。

老师,我这边是加油站,去年11月份,别人付了1101的款项购买了700瓶的矿泉水,我们这边我开了发票,当时系统没下库存,账务处理是做了两笔,收到钱,借,银行存款,1101,贷,应收账款1101。发票开出去,借应收账款1101.贷,主营业务收入,974.33,销项税额126.67。乱泉水的库存到今年才下,就是今年才拿给别人,我们做账也是按照系统做的,现在的话,账务处理怎么弄呢
老师去年的销售 记账时只登记了收款 然后今年1月收到尾款 并开出销项发票,记账方法如下图 。 还有就是去年的采购 付一笔款出一部分货 今年付完全款并收到供应商开来的进项发票,记账按照发票入账的话 对库存有影响吗?今年的
老师 我刚到一个新单位,公司2010年就成立了,销售电梯,维修服务,按年收钱,,他们一直记的EXCLE表,,现在要建内账,老板让核算今年的账,今年发生的需要算,从2023年开始算今年的账,2022年现金余额没有,银行存款倒是可以打印,2023年发生的费用单据我看见有,应收账款有,有存货,但是他们平时没登记,, 现在我怎么下手,先输入财务初始余额??先把2023年的财务账算出来??今年年底盘点再往进去输存货,行不行。。
老师, 如果去年12月付了笔今年一年的停车费1-12月,1月开始要按月分摊费用, 可是发票到2月还没收到,12月付款的分录是:借:预付账款12000,贷银行存款12000,没有发票分摊的时候,贷方是预付账款吗?等发票来了怎么做?
老师,9月收到一笔款并且给对方开了发票,然后再付出去一部分费用,但是没有收到发票,下个月做账的时候可以先不记吗,进项票收到的时候再一起做账行吗,不然利润会高,多交所得税
费用报销会计需要签字吗?
外贸出口企业销售货物符合退税情况下申报增值税申报表附列资料一时候应该填在免抵退税收入还是填免税收入
老师,社保断缴一个月,下个月补上,医保能正常使用吗
老师,我们出口报关单,一张报关单可以同时写多个合同协议号吗,是两个合同的,同时写可以吧
老师,佛山社保断缴一个月,下个月补上,社保能正常使用吗
老师 咨询一下 备考26年税务师, 26年税法变化大吗?现在学25年口碑班的税务师课程有用吗?
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老师,假如收到发票的金额是1000.5,实际对公付款1000元,双方交易已结束,账上的这0.5元应该怎么处理?
老师您好,请问我们这边要承接一个工程机械租赁的业务,但是我们这边现在刚注册机械租赁的公司,公司没有机械,是否可以从其他公司租赁,然后我们再租赁给我们承接的工程呢?
老师,请问一下一直开销项,不开进项回来,也不纳税。会有什么税务上的风险啊
麻烦老师看看这个记账流程
销售和采购都是去年10月份发生的 销项发票和进项发票也都是今年1月份的
实在不好意思,你这个图片拍的不太清晰,如果是拍清晰,我可以帮助处理解决一下
老师 这个清楚不
1、对于此笔业务,就是收到第一笔预收款时,分录是: 借:银行存款 50000 贷:应收账款——XX客户 50000 2、对于此笔业务,就是收到尾款时,分录是: 借:银行存款 50000 贷:应收账款——XX客户 50000 3、开具发票时,分录是: 借:应收账款——XX客户 100000 贷:主营业务收入 88495.58 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 11504.42 4、收到采购发票,分录是: 借:库存商品 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 5、结转主营业务成本,分录是: 借:主营业务成本 贷:库存商品