你好,你当月开了发票,需要做账务处理。然后,你的成本发票不够的情况下,你可以先暂估。

你好,老师,请问一下,收到场地租金一年120万专用发票含税金额,那我平时每个月是借制造费用-租赁费120万➗9%税率➗12个月 贷:应付账款 收到发票做一笔红字分录,然后在做一笔蓝字分录,那支付的时候,是不是借 应付账款 不含税 贷银行存款 那应付账款还有一部分进项税额要记录哪里
老师去年的销售 记账时只登记了收款 然后今年1月收到尾款 并开出销项发票,记账方法如下图 。 还有就是去年的采购 付一笔款出一部分货 今年付完全款并收到供应商开来的进项发票,记账按照发票入账的话 对库存有影响吗?今年的
你好 我是新手兼门外汉 12月的时候收到一笔货款 当时做的是预收账款 没有开票 然后1月份才开票确认收入 去年公司利润是负数 没有缴纳所得税 汇算清缴还没做 那我要怎么做账 怎么改报表可以把笔收入放到去年 不然今年的话所得税就要多缴了 然后当时过了申报期老板才说发年终奖 所以也没计提 要怎么处理呢
老师,8月支付员工体检费时没收到发票,前会计做了借:管理费用-办公费,贷:银行存款。12月收到体检的普票并且银行这个月收到多余的体检费退款,我做的是:借:管理费用-办公费(红字),借:预付账款,这一笔就相当于调整了前会计做错的分录,然后再借:银行存款 借:管理费用-办公费,贷:预付账款,这样做对吗
老师项目7月份开始,我们7月份结算一部分,9月份才收到钱,那我在7月支付的时候计入应收账款,然后贷提供服务收入这样对吗?收入是9月份到账。8月份开发票的,是不是以后只要没有收到钱都可以这么做呢,还有我挂提供服务收入的时候需要什么附件呢
现在开具普票税率选择一个点还是免税?
老师,我们公司采购一些产品,对方不给开发票,这种情况该怎么入账呀?
老师,开进来发票是住宅综合服务费分录怎么做?
老师,房租发票日期2025年7月2日,金额10000元,期间2025年8月10日到2026年2月10日,做分录怎么做?
固定资产一次性扣除,比如有好几项,可以选择某一个进行一次性扣除嘛?
下个月申报所属期为5月份的增值税 6.1号开的票可以勾选抵扣吗
①所得税汇算清缴,期间费用中第一行职工薪酬包括哪些部分?② ①与职工薪酬支出纳税调整表中第一行工资薪金支出有什么关系,又怎么填,?
没有取得发票的支出,所得税汇算清缴放在哪里,怎么操作,需要调整吗?
建筑服务劳务和劳务劳务的区别?建筑服务劳务跨区域需要预缴税款吗?
①所得税汇算清缴,期间费用中第一行职工薪酬包括哪些部分?② ①与职工薪酬支出纳税调整表中第一行工资薪金支出有什么关系,又怎么填,?
好的,就是销售发票收入正常入账,然后再做暂估成本的分录
暂估成本是借:主营业务成本贷:银行存款吗?
分录这样做可以吗
可以的,可以这么做的。