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老师,9月收到一笔款并且给对方开了发票,然后再付出去一部分费用,但是没有收到发票,下个月做账的时候可以先不记吗,进项票收到的时候再一起做账行吗,不然利润会高,多交所得税

2024-09-26 16:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-26 16:27

你好,你当月开了发票,需要做账务处理。然后,你的成本发票不够的情况下,你可以先暂估。

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快账用户1810 追问 2024-09-26 16:29

好的,就是销售发票收入正常入账,然后再做暂估成本的分录

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快账用户1810 追问 2024-09-26 16:29

暂估成本是借:主营业务成本贷:银行存款吗?

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快账用户1810 追问 2024-09-26 16:30

分录这样做可以吗

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齐红老师 解答 2024-09-26 16:30

可以的,可以这么做的。

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相关问题讨论
你好,你当月开了发票,需要做账务处理。然后,你的成本发票不够的情况下,你可以先暂估。
2024-09-26
同学你好 付款的时候先做预付款,到月底再做一个收到 发票的凭证
2024-05-08
你好是的,10月做账时先冲红9月再按照发票重新做分录
2020-11-22
一、去年的销售,记账时只登记了收款,然后今年1月收到尾款,并开出销售发票。 在税法上是需要按发货的时间确认收入,这笔业务的发货时间是什么时间,是去年实现的销售的话,存在延迟确认收入的事实。 二、按发票入账的话,就是对库存上讲,是影响去年的实际库存。
2023-04-06
你没有收到发票,那就不允许差额抵扣了 这月能收进发票来吗?是收入减去成本除以(1加税率)乘以税率。
2025-04-16
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